你好,可以的,可以這么做的。
老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷(xiāo)入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
如果材料商送貨過(guò)來(lái)只有送貨單,要后面付款才開(kāi)發(fā)票,那我可以根據(jù)送貨單的含稅金額計(jì)入借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_紅,重新做借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
老師,8月材料入庫(kù)發(fā)票沒(méi)有來(lái)我做會(huì)計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來(lái)了沒(méi)有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對(duì)嗎
老師你幫我看看賬務(wù)是否正確: 收到不含稅材料入庫(kù) 借:原材料100000 貸:應(yīng)付賬款100000 后來(lái)加8%稅點(diǎn)支付貨款要求供應(yīng)商開(kāi)票 借:應(yīng)付賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13000 貸:銀行存款 108695 生產(chǎn)成本-材料 4305(給供應(yīng)商8個(gè)點(diǎn)稅金和票面稅率之差沖成本)
供應(yīng)商去年給我們開(kāi)的專(zhuān)票,今年年初說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了紅沖后重新開(kāi)的,報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄這么寫(xiě)對(duì)嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開(kāi)始更改在子公司發(fā)放,那么專(zhuān)項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷(xiāo)售廢車(chē)給小規(guī)模廢品車(chē)回收公司。公司要反向開(kāi)票給我開(kāi)票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開(kāi)發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
分錄錯(cuò)了,是送貨單來(lái)的時(shí)候,我根據(jù)送貨單含稅金額借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商;等發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)的時(shí)候我把原分錄沖了,重新做借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商。是不
你好,對(duì)的,是的,是這么做的,你需要之前的紅沖。
那我可以直接沖之前做的原材料分錄,把借原材料做成借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸原材料
意思是我直接沖減稅金金額部分的原材料也可以,不用吧之前的原材料全部沖減,然后重新借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸原材料
對(duì)的,是的,是這么做的。