你好,你這個(gè)車輛實(shí)質(zhì)上是丟失了,建議你轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。這個(gè)因?yàn)闆]有實(shí)物清理,因此不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的
您好 老師 請(qǐng)問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時(shí)買進(jìn)一臺(tái)二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣) 期間計(jì)提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時(shí)是否要通過固定資產(chǎn)清理進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?請(qǐng)問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報(bào)表進(jìn)行申報(bào) 應(yīng)該填寫那個(gè)欄次里嗎??稅率應(yīng)該是多少呢?
一般人公司,使用過固定資產(chǎn)車輛一臺(tái),盤點(diǎn)時(shí),實(shí)物沒有了,原因不清楚,賬上還有殘值,請(qǐng)問是否可以視同銷售清理,清理時(shí)交多少增值稅,13年之前的車和近幾年的車是否增值稅率一樣,買的車當(dāng)時(shí)都未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)教老師,公司的車輛進(jìn)來后過一兩年再出售。 1,如果我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當(dāng)時(shí)售價(jià)是按轉(zhuǎn)讓價(jià)繳納增值稅嗎?如果低于當(dāng)時(shí)售價(jià)也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個(gè)政策可以一次性把車計(jì)入管理費(fèi)用到2024年之前都可以。如果我當(dāng)時(shí)沒計(jì)入固定資產(chǎn)沒提過折舊,這期間賣了賬務(wù)處理要交增值稅嗎?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行?。筷P(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人,主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年12月經(jīng)營情況如下:(1)對(duì)外銷售A型大客車200輛,每輛客車的含稅售價(jià)為33.9萬元,同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)2萬元?!?2)購進(jìn)一處生產(chǎn)車間,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款800萬元。(3)采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛,每輛舊客車含稅作價(jià)5萬元,實(shí)際每輛收款17.8萬元(含稅)。(4)將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來往的M公司;外購禮盒發(fā)放給職工作為春節(jié)禮物;為汽車有限公司代銷90輛大客車;外購一批物資無償贈(zèng)送給養(yǎng)老院。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%;購進(jìn)生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題?!?.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月對(duì)外銷售A型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額?!?.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月購入生產(chǎn)車間可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3.計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月以舊換新銷售B型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額?!?.第(4)中,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物的有哪些。
小規(guī)模企業(yè)開具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經(jīng)入庫,并且有些存貨已經(jīng)賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本 需要付什么附件資料?
同時(shí),系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購入庫與委外入庫流程并詳細(xì)說明各模塊的操作步驟、注意事項(xiàng)、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等。這句話是否重復(fù),請(qǐng)老師幫忙精簡下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報(bào)納稅總額不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi),對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問公司貸款,找的擔(dān)保公司,發(fā)票開了擔(dān)保費(fèi),已對(duì)公付款,這筆款不會(huì)退回來,請(qǐng)問記入什么科目
員工出差餐費(fèi)發(fā)票可以開專票嗎
老師,這個(gè)選項(xiàng)為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應(yīng)該包含的!
請(qǐng)問1.一張報(bào)關(guān)單上可以同時(shí)申報(bào)退稅和不退稅產(chǎn)品么?2.生產(chǎn)企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報(bào)表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅報(bào)表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次?4.轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理是計(jì)去營業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對(duì)么?
請(qǐng)問老師,招待費(fèi)里的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用288,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出288?
那我做賬上需要什么手續(xù)么,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增對(duì)么
你好,首先你們要到公安局報(bào)案啊,畢竟是一輛車啊 拿到報(bào)案回執(zhí)再進(jìn)行做賬的
年頭太長了,不想再倒,就想賬面上清理了,可以按視同銷售處置么,增值稅多少呢
你好,那么這個(gè)增值稅是按照廢品比較合適,是13%的