您好,是的,就是這樣的
老師,請問福利費進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 再借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 再借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅
老師公司購買的橄欖油,這個做賬時 借管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸現(xiàn)金 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅費 貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 這樣可以吧,然后申報表里做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借管理費用、招待費、32814.16 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,4265.84 貸銀行 37080 借管理費用、招待費4265.84 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,4265.84 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,4265.84 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。4265.84+12.84 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項。4278.68 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費 未交增值稅 12.84 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅12.84
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補貼,做營業(yè)外收入嗎?
對方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對方公司,稅額56600元。對方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報表,并補繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報的時候會在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做
老師,我上個月計提的稅金及附加多了,錢也交了,這個月我收到多交的附加稅的退稅款了,分錄怎么做呢
請問一下老師,我公司找了個人A弄畫框,總計1130元,這個A不是做畫框的,只是他有認(rèn)識的人B做畫框,現(xiàn)在問題這個,A已經(jīng)付款給給B了(沒有發(fā)票的),現(xiàn)在我們要給A付款,沒有發(fā)票,我可以讓A給我開收據(jù)做附件付款入賬嗎,之后我做納稅調(diào)增,我不管A跟B之間的賬務(wù),我只認(rèn)準(zhǔn)個人A可以嗎 ,
公司清算問題:a公司打算清算注銷掉,但是現(xiàn)在還用應(yīng)付b的500萬,現(xiàn)在還不起了,b是a股東,占比60%。這筆往來怎么消掉,才能不繳納稅款
老師、我們今天工廠有個咨詢老師來我們廠里檢查有高鐵票住宿費發(fā)票來報銷,也不是我們的員工這個做什么費用報銷呢?
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,由平臺掃碼收款的,所以回單很多。這些回單如果一張一張地做憑證,那要做好多記賬憑證,我能否一個月的回單訂在一起,做記賬憑證。
老師,我們是建筑公司,每個月稅務(wù)后臺所有的發(fā)票我都入賬,沒有付款的我就掛賬,如果業(yè)務(wù)取消,我就沖賬,如果發(fā)票被沖紅我也沖賬,這樣做有什么風(fēng)險呢?