您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題

老師,請(qǐng)問(wèn)福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對(duì)嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 再借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對(duì)嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 3、申報(bào)表附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
老師,招待費(fèi)中有專票,做的分錄是,借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
老師公司購(gòu)買的橄欖油,這個(gè)做賬時(shí) 借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣可以吧,然后申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,當(dāng)月收到費(fèi)用票:借管理費(fèi)用20,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)10,貸現(xiàn)金30;然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進(jìn)行需要轉(zhuǎn)出,這樣做合理嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,想問(wèn)核算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個(gè)員工上個(gè)月退休了,自己成立一個(gè)個(gè)體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對(duì)于我公司有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)檫@個(gè)員工以前是我單位的
請(qǐng)問(wèn),銀行的短信服務(wù)費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi),結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,稅局問(wèn)我公司是否采集土地增值稅項(xiàng)目編號(hào),但我想問(wèn)這個(gè)土增項(xiàng)目編號(hào)和城鎮(zhèn)土地使用稅是否有關(guān)系?
老師,新的所得稅報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,及實(shí)際發(fā)放的取數(shù)包括2024年12月實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎,
老師,之前有拍短劇的來(lái)我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬(wàn)多,現(xiàn)在這個(gè)劇組又補(bǔ)償給我們公司兩萬(wàn),這個(gè)得怎么入賬
老師,有現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成模版嗎,麻煩發(fā)一下
老師,暫估入庫(kù)有發(fā)票的怎么處理,暫估入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票的怎么處理?


老師這個(gè)分錄寫一張憑證上就行是吧,就是一張發(fā)票入賬時(shí)就寫這兩個(gè)分錄是這意思吧
老師我這個(gè)分錄好像不對(duì)呢進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄
嗯對(duì),這樣就可以了,你這個(gè)就是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呀
那轉(zhuǎn)出時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅還是在借方,這樣跟發(fā)票入賬的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅野消不了呀
然后把這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣就可以的