借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。4265.84%2B12.84 貸應交稅費、應交增值稅進項。4278.68 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費 未交增值稅 12.84 貸:應交稅費應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅12.84\ 這些分錄不對
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時已辦好,現(xiàn)在準備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務—其他娛樂服務嗎
個人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營,不收租金,年底利潤分成,要開發(fā)票嗎?個人所得稅要交嗎?
注冊遼寧冠名,注冊資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對方說正好平賬, 我這邊應收賬款科目借方是負三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個位置,
老師好,請教一下,與朋友合伙辦了個公司,公司章程寫只有一個股東。股本金要100萬,但實際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實際以借款形式把錢打入公司來運營。)公司剛運營1年,賬上有2萬元利潤,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費嗎
那怎么做啊 我剛才問別的老師 說這么對啊
應該是借管理費用、招待費、32814.16 應交稅費、應交增值稅進項,4265.84 貸銀行 37080 借管理費用、招待費4265.84 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,4265.84 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,4265.84 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84 貸應交稅費應交增值稅-未交增值稅 這樣的
老師 后兩個分錄可以合成一個嗎
同學你好 這個不可以的
這么做呢
進項稅額可以抵扣的也要結(jié)轉(zhuǎn) 最后余額要交稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師 我沒懂 我感覺我這個憑證做的對啊
你的分錄是對的 你的銷項呢
這個月沒有收入
那就是這樣做分錄的