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老師你好,我想問(wèn)這個(gè)月是不是需要出年度財(cái)務(wù)報(bào)表呢?年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是等于去年十二月份的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
老師,我想問(wèn)下,我們做股權(quán)變更的時(shí)候,稅務(wù)局要求提供前三年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和前來(lái)辦理時(shí)間的上一個(gè)月月報(bào),我們公司是今年3月成立的小規(guī)模公司,是不是這兩個(gè)報(bào)表是一樣的啊
請(qǐng)教下老師: 1. 企業(yè)每月的財(cái)務(wù)報(bào)表,不需每個(gè)月要在電子稅局申報(bào)上傳是吧? 2. 是否有規(guī)定要求最遲多久一次要在電子稅局上申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?還是在一個(gè)財(cái)務(wù)年度之內(nèi),任意時(shí)間上傳財(cái)務(wù)報(bào)表都可以? 3. 必須要在每年5月底匯算清繳企業(yè)所得稅之前,必須上傳申報(bào)上年度12個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表? 4. 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊哪個(gè)菜單界面,可查看到之前各月份已申報(bào)上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是高新技術(shù)企業(yè),今年11月份到期,打算今年5月份再次申請(qǐng),現(xiàn)在就需要2022年財(cái)審年報(bào),2個(gè)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(近三年高新收入,近三年研發(fā)費(fèi)用)是這樣的嗎?還需要其他報(bào)告嗎
請(qǐng)教老師,我在報(bào)2022年年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表有點(diǎn)問(wèn)題,我是現(xiàn)在更正申報(bào)上一年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表好呢?還是直接在報(bào)年報(bào)的時(shí)候按正確的數(shù)據(jù)報(bào)就行了,不需要更正申報(bào)上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


您好,近半年指從10月往前數(shù)6個(gè)月,即5、6、7、8、9、10月,不是固定的上半年1-6月;最準(zhǔn)的是和要報(bào)表的人確認(rèn)“是不是要5月到10月的數(shù)據(jù)”。