您好,這個(gè)是1到9月的數(shù)據(jù)

老師好 小規(guī)模季度所得稅申報(bào)表 營(yíng)業(yè)收入等金額是填寫(xiě)前三季度累計(jì)金額 還是本季度累計(jì)金額
老師 您好 想問(wèn)下 現(xiàn)在申請(qǐng)企業(yè)所得稅第2季度季報(bào),營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額 顯示的是本年累計(jì)金額 這個(gè)是第2季度的還是第1-2季度的本年累計(jì)呢 謝謝
所得稅季報(bào)中。第三季度的成本,是只是第三季度三個(gè)月的成本還是累計(jì)前兩個(gè)季度的成本
申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅季度申報(bào)是填第三季度的收入和成本,還是從一月份截止到第三季度的累計(jì)數(shù)
老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)做的,去年前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本按照工程施工的額度加上其他費(fèi)用填的,賬上沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,第三季度時(shí)換了一個(gè)會(huì)計(jì),把三個(gè)季度的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)了,第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)成本金額是這三個(gè)季度的成本總額,現(xiàn)在需要變更前兩個(gè)季度的報(bào)表嗎?應(yīng)該怎么處理?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


好的老師
現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)表變了,必須填工資薪酬吧
是的,這個(gè)就是要填工資
好的老師
是的,是的,就是這樣的