你好,你賬上沒(méi)有做收入。
老師 賣出去的產(chǎn)品 沒(méi)有開(kāi)增值稅專用發(fā)票,但是我們已經(jīng)交了增值稅 這樣跟所得稅還有關(guān)系嗎
假如我們公司買了一支股票,沒(méi)有發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月,我們把股票賣出去了,產(chǎn)生了五十萬(wàn)的利潤(rùn),但是賣股票涉及到交增值稅和附加,我想問(wèn)交企業(yè)所得稅的時(shí)候是按照利潤(rùn)50萬(wàn)全額交,還是用利潤(rùn)五十萬(wàn)減去交的增值稅剩下的計(jì)算所得稅去繳納。
老師,上個(gè)月我們開(kāi)出去一張紅字專用發(fā)票通知單,但是對(duì)方票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),所以我沒(méi)有入賬,但是在申報(bào)增值稅時(shí)又強(qiáng)制要求增值稅轉(zhuǎn)出,我該怎么做?先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
老師,供應(yīng)商開(kāi)給我們的增值稅專用發(fā)票,銀行帳行開(kāi)成銀行行號(hào)了,這個(gè)有關(guān)系嗎?關(guān)鍵是已經(jīng)抵扣了,
老師,我們之前申領(lǐng)的增值稅電子專票還沒(méi)有開(kāi)完,現(xiàn)在已經(jīng)升級(jí)到數(shù)電發(fā)票了,直接開(kāi)數(shù)電發(fā)票,沒(méi)有關(guān)系吧
賬上庫(kù)存現(xiàn)金余額特別大,會(huì)引來(lái)什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,銷項(xiàng)稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會(huì)計(jì)分錄?
1:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2:未交增值稅借方/貸方分別核算的是什么? 怎樣通俗的理解?
你好,銷售冷庫(kù)設(shè)備如何開(kāi)票?
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師幫我算下6月結(jié)余單價(jià),我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價(jià)寫(xiě)上去了。 感覺(jué)我算出來(lái)的結(jié)果一團(tuán)亂啊
老師,小規(guī)模公司自然人扣激端本月收入可以填0嗚
建筑公司建一棟別墅需要很長(zhǎng)時(shí)間,每月怎么確認(rèn)成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做賬?后期跟實(shí)際成本不一樣怎么處理?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借,應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅
那你做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,它就需要交所得稅的。
都什么需要調(diào)增
不屬于當(dāng)年的成本費(fèi)用,還有收入的需要,沒(méi)有發(fā)票的成本,費(fèi)用支出需要。
老師。沒(méi)有發(fā)票的成本是指什么,我們開(kāi)票都有進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)庫(kù)存商品算是有發(fā)票的成本吧
你好,就是你購(gòu)入存貨,對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票,你做了成本。
哦明白了 謝謝
不用客氣的,工作愉快。