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老師,8月份的進項稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計分錄?

2025-09-07 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-07 22:28

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-07 22:29

您好,當你8月份收到增值稅專用發(fā)票但不想馬上抵扣進項稅時,你應該這樣做賬:先把買的東西按不含稅價格記入原材料或庫存商品,同時把進項稅額記入應交稅費—待認證進項稅額這個科目,最后按總金額(東西的錢%2B稅的錢)記銀行存款或應付賬款。 比如你買了10萬元的東西,增值稅1.3萬元,總共付了11.3萬元,分錄就是:借:原材料 10萬,借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)1.3萬,貸:銀行存款 11.3萬(10%2B1.3=11.3萬)。等到下個月你要抵扣這筆稅時,再做一筆分錄:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1.3萬,貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)1.3萬,這樣就把稅從待認證狀態(tài)轉成可以抵扣的狀態(tài)了。

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快賬用戶4832 追問 2025-09-07 22:51

我們現(xiàn)在是新建公司目前未生產(chǎn),估計要1-2個月后生產(chǎn),最好當月抵扣還是延期下次抵扣?

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齊紅老師 解答 2025-09-07 22:52

您好,我們現(xiàn)在沒有銷售就沒有銷項稅用上進項稅抵扣嘛

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快賬用戶4832 追問 2025-09-07 22:53

沒聽懂,什么意思

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快賬用戶4832 追問 2025-09-07 22:55

如果一直進項稅額額抵扣多了。賬上掛的應交稅費–應交增值稅–進項稅額借方掛太多有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-07 22:57

哦哦,您說的是這個意思,還是別抵扣了,以前留抵多,稅務就會電話讓我們退稅,退了就查賬

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快賬用戶4832 追問 2025-09-07 23:00

嗯。我們是新建的廠房,延期抵扣是不是又挺麻煩的?

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齊紅老師 解答 2025-09-07 23:01

您好,不麻煩的,我們公司進項多也是這樣操作的

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快賬用戶4832 追問 2025-09-07 23:17

8月的先不抵扣,借應交稅費–待抵扣進項稅額,就是2月先把發(fā)票進去,先認證的意思是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-07 23:18

您好,不認證,有銷售時才勾選抵扣,認證這個就是理解的勾選

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快賬用戶4832 追問 2025-09-07 23:32

認證就是勾選的意思嗎,抵扣是在憑證里提現(xiàn)是嗎

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是的,先計入到待認證進項稅額
2021-07-13
你好,計入應交稅費-待認證進項稅額
2021-01-12
同學,你好。 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額
2021-04-01
嗯嗯同學,是這樣的。不過應該是記入待認證進項稅
2023-04-03
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