你好,賬上正常做處理就可以了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后收到他的發(fā)票之后,你再把這個(gè)發(fā)票放到你的記賬憑證后面。
老師請(qǐng)問,我們是購(gòu)貨方,上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請(qǐng)了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對(duì)方至今還沒有開給我負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)2月的增值稅的時(shí)候我也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?負(fù)數(shù)發(fā)票還沒有來
老師9月份有一張發(fā)票對(duì)方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購(gòu)買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號(hào)開出的,怎么我在報(bào)10份的增值稅時(shí),就跳出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個(gè)月報(bào)11月份增值稅時(shí)再跳出來嗎?
老師好,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問題哈,我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是對(duì)方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報(bào)送3月份的增值稅,這個(gè)紅字信息表,在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢?
老師,上個(gè)月我們開出去一張紅字專用發(fā)票通知單,但是對(duì)方票還沒有開過來,所以我沒有入賬,但是在申報(bào)增值稅時(shí)又強(qiáng)制要求增值稅轉(zhuǎn)出,我該怎么做?先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
福利費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用沒有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,跨境電商的收入,是需要根據(jù)報(bào)關(guān)單的金額,開具0稅率發(fā)票嗎?還是按照企業(yè)支付寶收到的金額提現(xiàn)做收入?
承兌貼息收入做憑證需要計(jì)稅嗎
老師好!我們是建筑公司一般納稅人,接了光伏設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目,要開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?項(xiàng)目名稱可開建筑服務(wù)一維修服務(wù)嗎
老師,請(qǐng)問我們購(gòu)買國(guó)有土地,合同約定2023.07.20日之前交于乙方,使用權(quán)50年,我們是2023.09月交納的契稅和印花稅等, 請(qǐng)問我們計(jì)提無形資 產(chǎn)攤銷應(yīng)該從什么時(shí)間開始,到什么時(shí)候結(jié)束
快遞公司開過來的專票 可以用來勾選抵扣嗎
老師麻煩問一下,個(gè)體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開3%的專票嗎,謝謝老師
請(qǐng)問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點(diǎn)頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個(gè)稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
2023年開的票可以放到2022年賬里面去嗎?
可以的,可以這么做的。
那我這張發(fā)票是費(fèi)用類紅字發(fā)票,我是不是現(xiàn)在就當(dāng)這個(gè)發(fā)票在手邊,直接紅沖,等到發(fā)票到的時(shí)候,直接附憑證后面嗎?
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師。老師,再請(qǐng)教一個(gè)問題,如果我年報(bào)利潤(rùn)是負(fù)數(shù),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,如果是長(zhǎng)期企業(yè)經(jīng)營(yíng),好多年都是虧損的,稅務(wù)局會(huì)要求你們自查,要求補(bǔ)稅。
沒有一直虧損,只有今年虧了
你好,因?yàn)橐咔樘厥庠虻?,這個(gè)可以的,沒有關(guān)系。
我們今年收入和去年差不多,但是管理費(fèi)用高了50萬,所以就虧損了26萬
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的就可以的,沒有關(guān)系。