小型微利在201030表填寫 特定業(yè)務(wù)是建筑異地預(yù)繳的
老師,我公司前期的報表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業(yè),但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
老師,我們上期申報是小微企業(yè),本期申報是非小微企業(yè)。14列有個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額之前好像自動彈出的是20%小微企業(yè)的減免稅,現(xiàn)在按非小微企業(yè)申報也無法更改,請問應(yīng)該怎么申報呢?
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計算,上面填寫金額沒有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點長)
請問假如下個月申報第四季度企業(yè)所得稅時,我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤表累計利潤是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報表時,是會自動按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來自動減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
2022年第一第二季度,企業(yè)所得稅資產(chǎn)填寫的是小微,房產(chǎn)稅自動減半了,企業(yè)所得稅卻是按非小微申報繳納的,而資產(chǎn)負(fù)債表里面填寫的是非小微,應(yīng)該按照資產(chǎn)負(fù)債表的來更改企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額嗎?現(xiàn)在S局讓補交房產(chǎn)稅,我需要更改什么報表
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
但我們外地預(yù)繳沒有這么多啊,而且之前外地預(yù)繳都是去大廳手工錄進(jìn)去的在實際已經(jīng)繳納稅額那欄里,這個數(shù)據(jù)是自動生成的,不知道是什么數(shù)據(jù)
你們是建筑異地工程的嗎
是的,外地預(yù)繳的稅款之前是拿回來去大廳手工錄入的,錄完后會顯示在實際已經(jīng)繳納稅費那一欄
不是 在特定業(yè)務(wù)里面 已繳納是你們自己季度預(yù)繳申報繳納的