小型微利在201030表填寫 特定業(yè)務(wù)是建筑異地預(yù)繳的
老師,我公司前期的報表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業(yè),但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
老師,我們上期申報是小微企業(yè),本期申報是非小微企業(yè)。14列有個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額之前好像自動彈出的是20%小微企業(yè)的減免稅,現(xiàn)在按非小微企業(yè)申報也無法更改,請問應(yīng)該怎么申報呢?
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計算,上面填寫金額沒有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點長)
請問假如下個月申報第四季度企業(yè)所得稅時,我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤表累計利潤是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報表時,是會自動按小微規(guī)定的標準來自動減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
2022年第一第二季度,企業(yè)所得稅資產(chǎn)填寫的是小微,房產(chǎn)稅自動減半了,企業(yè)所得稅卻是按非小微申報繳納的,而資產(chǎn)負債表里面填寫的是非小微,應(yīng)該按照資產(chǎn)負債表的來更改企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額嗎?現(xiàn)在S局讓補交房產(chǎn)稅,我需要更改什么報表
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
但我們外地預(yù)繳沒有這么多啊,而且之前外地預(yù)繳都是去大廳手工錄進去的在實際已經(jīng)繳納稅額那欄里,這個數(shù)據(jù)是自動生成的,不知道是什么數(shù)據(jù)
你們是建筑異地工程的嗎
是的,外地預(yù)繳的稅款之前是拿回來去大廳手工錄入的,錄完后會顯示在實際已經(jīng)繳納稅費那一欄
不是 在特定業(yè)務(wù)里面 已繳納是你們自己季度預(yù)繳申報繳納的