你好 現(xiàn)在就補做庫存商品 。 先做庫存商品 。 不走以前年度損益調整。 因為這個庫存商品不涉及損益。
老師,請問一下我19年3月成本算少了1萬元左右,我現(xiàn)在要怎么辦?因為現(xiàn)在也不做那個東西了,但庫存一直在。實際發(fā)票今年8月才認證,之前也沒有暫估入庫,也是可以通過以前年度損益來調整嗎?
老師我問下18年年底暫估了49萬的發(fā)票,19年1月才回來,回來的是52.3萬,之前的會計做的分錄是紅沖49萬的暫估,重新入了一個52.3萬的成本,但她沒用以前年度損益調整科目,而是直接計入主營業(yè)務成本了,這個賬現(xiàn)在應該怎么調啊?
請問一下,我公司前兩年房租已經(jīng)計入費用(每月6000,加起來二十萬左右),而且稅前也沒調增,本身說的是今年開發(fā)票,但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了,這種情況我是不是只能通過以前年度損益調整來調賬然后改報表呢?或者我直接做到今年的損益里面行嗎
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導致20、21年的審計報告期初都是多這個金額,但實際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調整?
老師,我想問一下庫存的問題,因為前期會計沒有進銷成本沒有對應,所以導致現(xiàn)在庫存有60萬,但實際上是沒有,我想把之前的成本補結轉了,但財務主管說不能轉,因為轉了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補結轉是很正常的吧,補結轉的分錄這樣做:借:以前年度損益調整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
公司變更法人代表,原法人代表名下股權不變,新法人代表沒有股權,可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增,這個用不用調賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
現(xiàn)在補做了庫存商品后,我的庫存怎么消耗掉? 因為不做這種產(chǎn)品了。一直放在賬上也不行吧?我這個是庫存是軟件。
你好 你們這個庫存商品 如果不用了。 就做報廢處理 了。 就清理了數(shù)量了
報廢清理對企業(yè)有什么影響嗎?
你好 到時如果稅務局不核準的壞賬 是不允許稅前扣除 。你們會繳納企業(yè)所得稅的