你好,建議你劃了還是重新寫吧。

做手工賬時(shí)應(yīng)該先領(lǐng)備用金然后支出,但是把支出的寫在了第一行,沒(méi)有余額可以支付。然后再寫的領(lǐng)取備用金,已經(jīng)寫了幾行了,要怎么修改?
籌建期間,無(wú)公戶,建房子的裝修費(fèi)工程費(fèi)和臺(tái)椅等所有支出都是老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的,開(kāi)的發(fā)票是公司名稱,付款原件只有業(yè)務(wù)回單,要不要打印銀行電子回單?有2019年的支出 銀行電子回單上是個(gè)人轉(zhuǎn)賬,稅局檢查有影響嗎? 外賬賬務(wù)上和銀行上應(yīng)該怎么做才規(guī)范? 新建賬套的科目期初余額怎么核準(zhǔn),2019年老板轉(zhuǎn)入第一筆實(shí)收資本內(nèi)賬入現(xiàn)金的,然后用于支出,后續(xù)再轉(zhuǎn)入資金再支出,這種的要怎么寫期初余額?外賬賬務(wù)應(yīng)該怎么做
老師你好,我們公司是沒(méi)有系統(tǒng)的,就是記銀行,現(xiàn)金流水賬,前期出納墊付了一大堆錢,這個(gè)已經(jīng)記進(jìn)流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報(bào)銷掉,我這個(gè)應(yīng)該怎么消掉?因?yàn)橹坝浟魉~已經(jīng)記了支出了,報(bào)銷我不能再付她的了,不然余額對(duì)不上,但是我又要提現(xiàn)這個(gè)是她墊付的已經(jīng)支付了呢
我們公司是剛剛注冊(cè)的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒(méi)有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢一下。 1.公對(duì)公采購(gòu) ,有發(fā)票,我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請(qǐng)表還是費(fèi)用報(bào)銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購(gòu),費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購(gòu),有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開(kāi)支,沒(méi)有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請(qǐng)單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來(lái)后,可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用嗎? 6.出納去購(gòu)買的辦公用品,填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請(qǐng)老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
老板給我2萬(wàn)現(xiàn)金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西,用發(fā)票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費(fèi)用單子報(bào)銷出來(lái)再補(bǔ)到備用里??墒乾F(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對(duì)公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來(lái)那個(gè)數(shù)額,假如不存銀行支付的話,是可以報(bào)出2萬(wàn)現(xiàn)金來(lái)的。這種情況怎么辦呀老師
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷售收入不超過(guò)300萬(wàn)
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開(kāi)票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


那我把第一行劃掉寫上作廢,假設(shè)我已經(jīng)寫到記10了,這一筆重新在記11開(kāi)始寫可以嗎? 之前的憑證號(hào)數(shù)要?jiǎng)澋糁貙憜幔? 還是全部作廢重寫
你好,可以,第一行寫上作廢,假設(shè)你已經(jīng)寫到記10了,這一筆重新在記11開(kāi)始寫可以的。