您好, 您收到利息記其他業(yè)務收入, 您支付利息計財務費用,
2017年8月份保險公司投入50萬,現(xiàn)在公司還給保險公司加利息下來60萬,當時我做的是,借銀行存款50萬,貸,其他應付款保險公司,50萬,現(xiàn)在公司還保險公司60萬,我2019年做的是其他應付款50萬,貸銀行存款,借財務費用利息10萬,銀行存款10萬對嗎
老師,我公司從銀行貸款500萬,實際是其他公司在用,其他公司打給我公司利息,和我公司支付利息,我應怎么入賬?
老師你好!以我公司名義貸款,轉給別的公司用,利息從我公司賬上支付,問我公司這次貸款和利息用記賬嗎?
老師,別人公司貸款1000萬給我們公司用。我們每個月支付利息。這個利息我們打給貸款的公司,他們打給銀行。我和他貸款公司直接只有一張銀行給他們的利息回單收據(jù)。我們拿復印件。開不了發(fā)票。這會我把這筆利息做到在建工程是不是不可以?
甲與乙公司合作,甲的貸款利息乙承擔,付利息借其他應付款/貸款利息(客戶往來乙公司)5萬,貸銀行存款5萬,收乙公司交來利息款,借銀行存款5萬,貸其他應付款/貸款利息(客戶往來乙公司)5萬,那么現(xiàn)由于乙公司不愿意承擔4天利息1200元,那么甲公司退4000元給乙公司,會計分錄怎么做?
單位購買風油精、花露水、藿香正氣水和茶葉,做賬能放到管理費-辦公用品里嗎?還是放到福利費里?謝謝
老師,我有一張發(fā)票我以為已認證,后部分退貨,我紅字部分4月份做進項轉出,在增值稅申報時無法在附表二填寫,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)原來那張藍字未認證,那我這個月認證,帳要怎么調(diào)整
老師,昨天我們啟用了金蝶財務軟件,25年的賬務是從億企贏代賬軟件導過來的,說固定資產(chǎn)需要重新錄入維護,我頭一次做 ,不知道怎么個維護法,取數(shù)都是咋取數(shù)?另外,25年5月我是新接手的這家制造業(yè)公司,5月份公司購買模具入固定資產(chǎn)了, 固定資產(chǎn)-模具 47,787.61 元 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6,212.39元,這個我沒有在固定資產(chǎn)卡片增加,是不是這月要增加上,6月份又購買模具2000元作為固定資產(chǎn)了,這個也得在固定資產(chǎn)卡片增加吧?另外固定資產(chǎn)卡片 這月若增加了是不是自動下月開始提取折舊了?。窟@就都是我一鍵生成的憑證
請問老師,我們公司買車,以公司名義購買新車,用舊車置換,4S店有政策,車款實際是13萬元,為了享受政策我們從公戶支付14萬元,多支付的1萬元后面月份返還給我司,然后發(fā)票實際開13萬元,最終資金與發(fā)票金額一致,沒有問題是嗎?
老師我們的進項有個9個點的電信增值服務,但是我們上家要我們也開9個點的電信增值服務,我們公司開不出來,這樣9個點的票可以用嗎?
老師,我們下水管道維修,發(fā)票開具的是實際更換的水泥管,這個在政府會計制度下是列支維修費呢還是專用材料費呢?對方單位是建材公司
你好!我本月進項發(fā)票不認證也不做賬下月做認證和做賬可以嗎?
老師,我們公司去年反向開票開的玉米發(fā)票稅務局今年讓調(diào)出去,那我們需要把反向開票的玉米購入先開沖紅嗎?然后再做進項稅轉出修改嗎
老師去稅務局實名認證,財務負責人可以去嗎?
去年收到醫(yī)保局結算1萬元,應該掛賬2萬,但是去年沒有掛醫(yī)保局的應收賬款,收到1萬元直接做銀行存款+主營業(yè)務收入,今年開始重新掛醫(yī)保局的賬,請問去年的賬怎么調(diào)整做分錄
老師,我們是純純的幫忙,一分錢都不賺的那種。借出去時我掛的其他應收款,還可以記什么科目嗎?
你好 其他公司打給我公司利息 這就是不白幫忙了 因為給利息了
老師,打給我公司的利息金額正好就是應該付銀行的利息金額
您好。 ,您私下可以這樣約定,但實際不能這樣處理 正規(guī)處理,就是我上面給您發(fā)的回復