你們只是代理服服務(wù),不是增值稅服務(wù)的提供方,只能開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我們是維修電機(jī)的,但是我們開票 可以開13點(diǎn)的維修費(fèi),那9個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的 也都可以開吧。9個(gè)點(diǎn)的開安裝服務(wù) 6個(gè)點(diǎn)的開檢測(cè)服務(wù)費(fèi)
老師,你好,請(qǐng)問我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒有做安裝工程,可以給客戶開9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)票嗎?我們的下游可以給我們開9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)票。
我們公司提供一項(xiàng)工程服務(wù),但是我們只提供了設(shè)備。那這樣子開票也可以是工程服務(wù)嗎?按照9個(gè)點(diǎn)開票。
一般納稅人建筑公司,我們接的項(xiàng)目開票(建筑服務(wù)*工程服務(wù))9個(gè)點(diǎn)專票,轉(zhuǎn)包出去對(duì)方也給我們開9個(gè)點(diǎn),這樣可以嗎
我們公司掛靠了一家開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票工程公司,上個(gè)月開了230萬,外地預(yù)繳是我們交的,也提供進(jìn)項(xiàng)了。支付結(jié)算單上面230萬的增值稅9個(gè)點(diǎn)附加稅也9點(diǎn)要扣除,現(xiàn)在的問題是附加稅減半增收,她們按9個(gè)點(diǎn)扣是不是扣多了?
老師,請(qǐng)問一下,2023年支付的一筆款項(xiàng),做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票一直收不回了,入不了成本,怎么調(diào)賬
老師,2024年個(gè)人所得稅匯算清繳6.30日截止,我看了要補(bǔ)稅,但是2024年專項(xiàng)附加扣除沒報(bào)過,我能不能現(xiàn)在申報(bào)專項(xiàng)附加,然后再報(bào)個(gè)稅匯算清繳
老師,個(gè)人房東出租房子租金一年5000,需要繳納什么稅?大概多少錢
老師,我們現(xiàn)在是兩個(gè)股東的,現(xiàn)在要清算了,是不是所有的往來賬戶都要看一下,還是只是看應(yīng)付賬戶就行?因?yàn)楹芏喙?yīng)商是一個(gè)股東以公司的名義去合作的
24年做賬借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37 貸:銀行存款37 應(yīng)該做賬為借:研發(fā)支出-資本化支出37 貸:銀行存款37 2025年現(xiàn)在怎么調(diào)整?
哪個(gè)科目可以看出,期末有沒有在產(chǎn)品掛著
老師,2023年購入小車89萬,符合一次性扣除政策嗎?
老師問下注冊(cè)餐飲營(yíng)業(yè)執(zhí)照是個(gè)體戶還是有限公司呢
你好老師,現(xiàn)在加固定資產(chǎn)卡片,是按最開始入賬時(shí)間和攤銷時(shí)間錄入,還是按現(xiàn)在價(jià)值剩余攤銷時(shí)間錄入呢
每年的車輛保險(xiǎn)費(fèi)交的時(shí)候是不是也需要交車船稅呢
我們公司收到的這9個(gè)點(diǎn)的電信增值服務(wù)我們公司能做進(jìn)項(xiàng)嗎?
那個(gè)可以作為你們的進(jìn)項(xiàng)的,增值服務(wù)應(yīng)該是6%,基礎(chǔ)電信才是9%,稅率錯(cuò)誤
那我們開不了基礎(chǔ)電信9個(gè)點(diǎn)的票給上家公司,我們下家公司開的9個(gè)點(diǎn)的基礎(chǔ)發(fā)票是可以作為進(jìn)項(xiàng)的吧?
是的,上家開的你們可以抵扣的,開給下家的據(jù)實(shí)開
這個(gè)合同我們跟上家簽的是9個(gè)點(diǎn)的上家說明細(xì)要開基礎(chǔ)電信,但是我們開不出來就改成6個(gè)點(diǎn)的電信增值,下家依舊是9個(gè)點(diǎn)的基礎(chǔ)電信他們下家可以開,想問下這樣會(huì)不會(huì)存在問題
那個(gè)沒有問題的哈
老師合同價(jià)款不變,9個(gè)點(diǎn)稅變更6個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)稅差要怎么退給上家啊
你們是什么公司呢?具體什么業(yè)務(wù)?
弱點(diǎn)工程的,
電信公司才能開基礎(chǔ)電信,你們是承包弱電工程,就開建筑服務(wù)9%
對(duì)方不接受,說是付不了款,現(xiàn)改成6%的,存在的稅差要怎么處理最好呢?
你們是按合同開票為啥不接受呢?開其他內(nèi)容就是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票能接受?
合同明細(xì)是這樣的,我們開工程票過去,我們說要按明細(xì)開,但是明細(xì)開不了
包工包料只能開建筑服務(wù),銷售商品才開明細(xì)的,說明對(duì)方的會(huì)計(jì)就不學(xué)無術(shù),胡搞。實(shí)在要明細(xì)可以另外附個(gè)材料清單,但是不能開銷售材料的發(fā)票
但是每次都是要求我們按合同清單開票13%的開材料,9%的開工程6%的開技術(shù)服務(wù),所以這個(gè)9%票開工程票不行,就改成6%的,合同價(jià)款不變現(xiàn)在存在稅差,對(duì)方是大公司,非叫我們從公賬上轉(zhuǎn)給他們,那這樣我們這邊就不能平賬啊
那么你們?cè)趺撮_票就怎么做賬就行。
那個(gè)稅差最后解決,是少收款還是少開票
主要是稅差要怎么退給他們,合同價(jià)44萬多不變,現(xiàn)在退給他們1萬多的稅差那不是實(shí)際我們只收到43萬多了
最后直接根據(jù)稅差開票收付款或者開負(fù)數(shù)發(fā)票沖