你好! 今年可以報銷的。
老板18年預借差旅費2萬,現(xiàn)在也沒還,能找今年的票報銷嗎
18年還沒開租金發(fā)票,我先計提租賃費 借:管理費用—租賃費6960 制造費用—租賃費27840 貸:預提費用—租賃費34800 我想說等后面開來在做 借:預提費用—租金 貸:現(xiàn)金 可到現(xiàn)在老板估計是不開租金發(fā)票,我該如何賬務(wù)處理,要補稅嗎,能不能調(diào)整在今年吖,怎么沖掉
老師你好,我們增值稅發(fā)票系統(tǒng)里面發(fā)現(xiàn)了一些17年到21年期間的成本和費用發(fā)票,問題1.費用發(fā)票是之前幾年,老板買的一些東西,前幾年都沒報銷。現(xiàn)在22年還能給他沖借款嗎?問題2.成本發(fā)票有一些19年的發(fā)票,之前付了款,一直掛的預付款,也一直沒有做庫存,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在22年,還能給沖預付款,做庫存,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師好,想問下, 1.2024年度報銷2023年度的差旅費, 借:以前年度損益 貸:其他應(yīng)付款 如果有進項稅還能抵扣嗎? 2.如果是其它的辦公費的發(fā)票,2023已經(jīng)開好票了,忘記做賬,那做在2024年,也是 借:以前年度損益 貸:其他應(yīng)付款 么
老師,現(xiàn)在九月了,員工老板拿2023年的差旅費來報銷,款也是現(xiàn)在才付的,那我能直接計入2024年的費用嗎?然后在年度匯算清繳做調(diào)出,但不調(diào)2023年的報表,是這樣嗎?
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務(wù),但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財務(wù)負責人和辦稅員還有別的嗎