你好! 申報(bào)表里面有資金賬簿印花稅申報(bào)表的,補(bǔ)充申報(bào)一下就可以了(實(shí)際工作中,購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)可以不用申報(bào)印花稅的)
老師您好,印花稅申報(bào)中,我只申報(bào)了銷項(xiàng)合同的印花稅,沒(méi)有申報(bào)進(jìn)項(xiàng)合同和資金帳薄這兩個(gè)印花稅。不知道這樣可不可以,不可以的話需要怎樣申報(bào)?謝謝
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒(méi)有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)按次申報(bào)印花稅,可以選擇某月其中一日把所有的合同一起申報(bào)嗎?這樣是和合同發(fā)生期不一致,但是不想逐個(gè)申報(bào),也沒(méi)有核定印花稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)作為一個(gè)公司,他的采購(gòu)合同和銷售合同都需要申報(bào)印花稅嗎,還是只需要申報(bào)銷售合同印花稅就可以了,采購(gòu)合同不需要。對(duì)嗎
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票+普票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅 2)所有銷項(xiàng)開(kāi)出去的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅,是這樣嗎老師?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
好的,資金賬簿印花稅這個(gè)月不填,下個(gè)月再填可不可以
你好! 可以的,不要忘記就可以了