你好,一般是月末合并再結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)然每一筆結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,是每做完一筆銷售的,就要做結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)庫存商品吧?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,就要做借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品吧
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi) 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品吧?
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
去年年底商品出庫,做了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 。今年3月才給客戶開票,做入主營業(yè)務(wù)收入,3月要不要重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
你好,是的,沒錯(cuò),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候摘要直接寫結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本嗎?
是,寫結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本
好的,謝謝老師
不客氣,祝你節(jié)日快樂,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝