久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師我們公司是小規(guī)模農(nóng)場專門管理縣城的樹木植被的收到國家補助款還有平時的工人工資修理樹木灑水車的怎么記賬?怎么寫分錄?

2020-09-28 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-28 13:58

你好 借銀行存款貸遞延收益 。 借管理費用 -工資 貸應(yīng)付職職工薪酬 管理費用-維修理費等貸銀行存款 。 借遞延收益貸其他收益 。

頭像
快賬用戶7904 追問 2020-09-28 14:02

平時支付時都是現(xiàn)金支付

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-28 14:04

你好 那你就貸方做庫存現(xiàn)金就行了

頭像
快賬用戶7904 追問 2020-09-28 14:09

老師你說遞延收益不知道是什么意思還有這個工資也得計提嗎?這個都是臨時的工人

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-28 14:11

你好 自己員工做計提要走應(yīng)付職工薪酬 。如果是臨時工 直接做 借管理費用-勞務(wù)費貸庫存現(xiàn)金就行 。 就是為了彌補以后發(fā)生的費用做的遞延收益。 你發(fā)生多少結(jié)轉(zhuǎn)多少就行了。

頭像
快賬用戶7904 追問 2020-09-28 14:15

老師最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-28 14:16

你好 借遞延收益貸其他收益。 借其他收益貸本年利潤

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款貸遞延收益 。 借管理費用 -工資 貸應(yīng)付職職工薪酬 管理費用-維修理費等貸銀行存款 。 借遞延收益貸其他收益 。
2020-09-28
你好,報廢款400元和員工賠償款90000不需要繳納增值稅
2021-02-02
您好,按90400處置固定資產(chǎn)計算。借固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款90400貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理600貸銀行存款。 賠償也是需要計算增值稅。申報表,您的處理非常正確
2021-02-02
一、需要做固定資產(chǎn)的清理分錄。報廢費400元、員工賠償款30000元需要繳納增值稅。需要一次性的申報,掛其他應(yīng)收款——XX個人30000元。
2021-01-29
你好同學(xué)發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯
2021-01-08
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×