你好 看下分錄 :1.計提工資 借:管理/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:管理/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
工資計提,扣除社保,個稅,到發(fā)放的會計分錄
計提工資的會計分錄,發(fā)放工資的會計分錄,含代扣代繳的社保公積金及個稅
老師,計提工資,發(fā)放工資,扣除社??鄢e金的分錄是什么
計提工資,社保,個稅和發(fā)放工資,支付社保跟個稅的會計分錄
社保計提,公積金計提,工資發(fā)放扣除社保、公積金,分錄怎么做
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
2人合伙辦公室,公司貨款支出為86.9萬,雜費支出為35萬,總銷售額為61.7萬,現(xiàn)有庫存40萬,目前賬上余額為15萬,已知其中1人投入為32萬,另一人投入多少?怎么用公式計算?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,您好,社保這塊可以不用其他應(yīng)收款嗎
你好 要么用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款 。 你要掛科目到你們員工工資扣除的。
好的,非常感謝
沒事的 希望能幫到你