借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行
如果2018年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬已做,稅務(wù)申報(bào)表上未轉(zhuǎn)出,那么現(xiàn)在申報(bào)表補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要賬務(wù)處理嗎,有待認(rèn)證余額
如果2017年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬已做稅務(wù)局申報(bào)表未填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,2020年這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出款以納稅自查繳納,賬務(wù)怎么處理
繳納去年賬已做,稅務(wù)局申報(bào)表未填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年將稅務(wù)局申報(bào)表未進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做轉(zhuǎn)出,并繳款,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
2020年因免稅,銷項(xiàng)稅不用繳,同理進(jìn)項(xiàng)稅需轉(zhuǎn)出,但2020年進(jìn)項(xiàng)有些沒(méi)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅務(wù)局要求2020年進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)轉(zhuǎn)出的需轉(zhuǎn)出,之后報(bào)完稅,稅務(wù)局幫我們做留抵退稅 這個(gè)申報(bào)系統(tǒng)上要怎么操作,然后賬上分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)去年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出報(bào)表已填但賬上未做轉(zhuǎn)出,今年賬務(wù)怎么處理?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬(wàn),其他應(yīng)付款30萬(wàn),實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬(wàn));以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬(wàn).現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營(yíng)業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營(yíng)業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ,借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬(wàn)塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開(kāi)支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購(gòu)買方,現(xiàn)在要退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒(méi)有抵扣的,請(qǐng)問(wèn)下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購(gòu)姆课葜薪槟抢镒夥孔?,由房屋中介把租金發(fā)票開(kāi)給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒(méi)有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說(shuō)前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒(méi)有影響,我懷疑他們沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開(kāi)租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過(guò)了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒(méi)劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
直接借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸銀行存款不行?
這個(gè)最好是通過(guò)下轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅比較好,到時(shí)候統(tǒng)計(jì)交增值稅,可以直接看未交增值稅這樣,
好的謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了