同學你好 計入原材料就可以了,領用的時候進入工程施工
老師,建筑業(yè)購買的材料中有個叫墊塊,應該進哪個科目,怎么做賬務處理?
老師您好 在忙嗎? 改建文化村,購買了一塊大石頭,賬務處理是進入原材料科目,領用進入工程施工-合同成本-材料費 我已開具合同的部分發(fā)票,人工費、機械費、材料費沒有收到票據(jù)。 我怎么進行賬務處理?
老師您好,改建文化村,購買了一塊大石頭,賬務處理是進入原材料科目,領用進入工程施工-合同成本-材料費 我已開具合同的部分發(fā)票,人工費、機械費、材料費沒有收到票據(jù)。 我怎么進行賬務處理?
老師請問一下,建筑行業(yè)購買的材料直接給賣了,沒有入庫,怎么怎么做賬務處理呢
老師你好,建筑行業(yè),購買的零星材料,計入原材料-零星材料,問下這個科目需要進行數(shù)量核算嗎?如果需要數(shù)量核算,那零星材料品種很多,單位有個、塊,件等,該怎么操作?
老師,你好,yonsuite這個用友版本,之前我們收款單做的應收是一筆賬,沒有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調整了,請問怎么做應收核銷啊
老師,查賬發(fā)現(xiàn),10年前公司一筆對外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應收賬款,這筆款實際就是投資款,我單位是作為對方企業(yè)有限合伙人投資的,現(xiàn)在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實際工作中要解決: 我們工廠做外貿第一單,正在生產(chǎn)貨物準備要出口。供應商7月開了原材料的進項發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內銷產(chǎn)品和外銷產(chǎn)品。我怕這樣的進項不好申請出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應商重新開合適的進項票來匹配我們的外銷訂單。是否有這個需要呢,是否在申請出口退稅時,進項發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設置預收賬款,不設置應收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來的?第二問
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個股東各占50%股份,乙股東投資了30萬,甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬用,利潤虧損20萬,甲股東負責業(yè)務應收150萬,乙股東負責業(yè)務應收120萬,欠供應商貨款負債共190萬,現(xiàn)在賬上余額-29萬,如果乙股東把負債全部過給甲股東,乙還要給甲多少錢
請問老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補差的稅費,這兩種方案那種利潤要高些???
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會計利潤總額的基礎上,根據(jù)稅法的規(guī)定對利潤總額進行調增調減?
還有公司和法人掛了幾千萬的往來款,如果法人的這部分往來轉增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務
墊塊是墊鋼筋用的,可以反復使用,直接進原材料嗎
那就計入低值易耗品