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實(shí)際工作中要解決: 我們工廠做外貿(mào)第一單,正在生產(chǎn)貨物準(zhǔn)備要出口。供應(yīng)商7月開(kāi)了原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內(nèi)銷產(chǎn)品和外銷產(chǎn)品。我怕這樣的進(jìn)項(xiàng)不好申請(qǐng)出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應(yīng)商重新開(kāi)合適的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)匹配我們的外銷訂單。是否有這個(gè)需要呢,是否在申請(qǐng)出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝

2025-08-05 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-05 22:17

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齊紅老師 解答 2025-08-05 22:18

出口退稅要求進(jìn)項(xiàng)票與出口貨物匹配 ,你這張票涵蓋內(nèi)、外銷,易因商品名稱、匹配度等影響退稅,建議沖紅重開(kāi),保證退稅流程順暢。

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快賬用戶5911 追問(wèn) 2025-08-05 22:30

生產(chǎn)型企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是原材料,銷項(xiàng)發(fā)票是成品,貨物名稱不會(huì)一樣。 主要是供應(yīng)商現(xiàn)在開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票數(shù)量涵蓋了內(nèi)銷和外銷的數(shù)量,跟外銷訂單的數(shù)量不匹配。 那我還是叫供應(yīng)商沖紅重新開(kāi)吧。

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齊紅老師 解答 2025-08-05 22:33

最好是重新開(kāi),發(fā)票和報(bào)關(guān)單一致

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第一個(gè)問(wèn)題:一般情況下,生產(chǎn)性企業(yè)出庫(kù)貨物在填寫報(bào)關(guān)單時(shí)需要提供產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。對(duì)于進(jìn)的原材料,要求進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單和銷售發(fā)貨一致。這是為了確保貨物的真實(shí)性、合法性和一致性。 第二個(gè)問(wèn)題:銷項(xiàng)發(fā)票的稅率需要根據(jù)具體情況而定。如果企業(yè)是一般納稅人,可以開(kāi)具13%稅率的銷項(xiàng)發(fā)票。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人或個(gè)體工商戶,可以開(kāi)具3%稅率的銷項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)然,如果企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策,如出口退稅等,則可能開(kāi)具0稅率的銷項(xiàng)發(fā)票。 第三個(gè)問(wèn)題:是的,存在留抵稅額的情況下,企業(yè)可以申請(qǐng)退稅。不過(guò),不是所有的出口貨物都可以免抵退稅,需要符合相關(guān)條件和規(guī)定。具體的稅務(wù)文件可以參考國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《出口貨物退(免)稅管理辦法》等相關(guān)文件。
2023-11-17
同學(xué)你好 這個(gè)直接做繳納的分錄就可以
2022-06-20
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價(jià)銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開(kāi)具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購(gòu)原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報(bào)退稅時(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來(lái)說(shuō)如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報(bào)軟件里面去填報(bào)《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇?duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價(jià)、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
你好,你這個(gè)問(wèn)題比較多,你最好語(yǔ)音答疑,要不然說(shuō)不完的
2025-02-22
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2024-12-21
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