需要申報(bào)這個(gè)附表1 和減免表下面免稅,和主表第8行
老師:貨物出口確認(rèn)收入不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)增值稅申報(bào)的時(shí)候要填寫(xiě)嗎?
去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒(méi)有給工廠付款,也沒(méi)有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師,視同銷售做分當(dāng)時(shí)不確認(rèn)收入,只確認(rèn)銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)怎么填列呢?
老師好,出口貨物是根據(jù)什么憑據(jù)確認(rèn)收入的?出口貨物的當(dāng)月就要確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎?
#提問(wèn)#老師我們公司出口貨物在1月12日和24日已經(jīng)出庫(kù),當(dāng)月未開(kāi)具發(fā)票,2月份才報(bào)關(guān)出口,問(wèn)我1月份做賬時(shí)怎么確認(rèn)收入,暫估收入時(shí)需要視同內(nèi)銷暫估銷項(xiàng)稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本具體分錄給寫(xiě)一下吧;1月份申報(bào)增值稅時(shí),出口的需要在內(nèi)銷增值稅申報(bào)邊上暫估增值稅嗎?老師倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)出庫(kù)了,我做賬肯定要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,收入怎么確認(rèn),確認(rèn)了就得繳稅。
老師好,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,公司購(gòu)入了海參收到了增值稅專用發(fā)票,老板娘說(shuō)別人家都能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,讓我也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可是我們這個(gè)是費(fèi)用,也沒(méi)有銷售海參的經(jīng)營(yíng)范圍,也不賣海參。這個(gè)購(gòu)入的海參能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師我們公司剛在銀行開(kāi)戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請(qǐng)教下6月份收申請(qǐng)以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫(xiě)分錄呢(23年做增值稅及稅金申報(bào)并繳費(fèi),后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請(qǐng)退稅的
甲方給我們一筆款,暫時(shí)沒(méi)要求我們開(kāi)發(fā)票,然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個(gè)人卡,等他轉(zhuǎn)回給我們?cè)匍_(kāi)票,那我這筆款應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款,還是其他應(yīng)付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開(kāi)票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅?
你好,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,我們單位沒(méi)有土地證也沒(méi)有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬(wàn),但我們主要是田徑場(chǎng),游泳館,籃球場(chǎng),出租的是看臺(tái)下的店面房,一年租金也就80萬(wàn),我們國(guó)稅里報(bào)的是固定資產(chǎn)的2100萬(wàn),繳稅時(shí)采集的是100萬(wàn),這個(gè)要怎么處理
老師我這電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報(bào)為什么是”暫無(wú)數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有成本票,要收多少稅點(diǎn)合適?
老師請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加工勞務(wù),需要申報(bào)印花稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下出現(xiàn)這種情況是報(bào)還是不報(bào)呢?