你好,你1月不需要確認(rèn)收入按照道理,因?yàn)?月通關(guān)的
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒(méi)出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,23年5月公司有一票出口的報(bào)關(guān)單,退稅率為0,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,6月紅沖了出口的入庫(kù)發(fā)票和成本結(jié)賬憑證,增值稅內(nèi)銷也勾選了,且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是漏做了銷項(xiàng)稅?實(shí)際是銷售給國(guó)外客戶的,5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款,那6月要怎么做才是正確的?
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫(kù)),6月收入待確認(rèn),未收匯,已開(kāi)出口發(fā)票,但6月進(jìn)項(xiàng)票未收到,同時(shí)6月支付了貨款,對(duì)方7月1號(hào)給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票, 確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫(kù)存商品 ??????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫(kù)存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因?yàn)?月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國(guó)給客戶的,后來(lái)客戶沒(méi)驗(yàn)收通過(guò)又退回來(lái)了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫(kù)寄了1臺(tái),財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒(méi)走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說(shuō)是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,負(fù)數(shù)申報(bào)收入和增值稅?
#提問(wèn)#老師我們公司出口貨物在1月12日和24日已經(jīng)出庫(kù),當(dāng)月未開(kāi)具發(fā)票,1月份申報(bào)增值稅時(shí),出口發(fā)票需要暫估增值稅嗎?老師倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)出庫(kù)了,我做賬肯定要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,收入怎么確認(rèn),確認(rèn)了就得繳稅。
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
老師健身房購(gòu)買的插座還有U盤計(jì)入那里
企業(yè)發(fā)放給員工的辭退福利要代扣個(gè)人所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn),采購(gòu)銷售免稅商品,對(duì)方放棄免稅,給我們開(kāi)具專票,但是我們銷售商品開(kāi)具的是免稅發(fā)票,這種情況下,對(duì)方開(kāi)具給我們的專票可以抵扣嗎
老師,你好,我想問(wèn)下,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過(guò)計(jì)算得來(lái)的,那開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票上邊的稅額是不是要計(jì)入成本,就不單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了。
老師 超市菜攤攤位 給飯店開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)免稅么
老師,你好 六臺(tái)空調(diào),做固定資產(chǎn)清單時(shí),可以把六臺(tái)放在一起做嗎?
老師,我們公司有點(diǎn)項(xiàng)目,承包給個(gè)人了,有協(xié)議,然后讓他交保證金,放在公司,這個(gè)操作有問(wèn)題嗎?或者有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,廠房改擴(kuò)建計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn),我需要增加房產(chǎn)稅的計(jì)稅原值嗎
老師,做污水處理的一般納稅人環(huán)保公司在稅務(wù)方面有什么優(yōu)惠政策嗎?