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21年公司有筆出口,當時按合同確認了收入,實際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗收通過又退回來了,但是財務(wù)不知道,24年7月又出庫寄了1臺,財務(wù)才知道就是正式交貨給這個客戶的,但是沒走正式報關(guān)出口,按內(nèi)銷確認了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價格遠低于之前,這時怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,負數(shù)申報收入和增值稅?

2025-01-17 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-17 16:00

21 年確認收入及退貨補做以前年度損益調(diào)整分錄;24 年 7 月沖銷內(nèi)銷收入和增值稅,按新合同價格確認收入;多繳增值稅可申請退稅或抵減后期應(yīng)納稅額,同時注意調(diào)整報表期初數(shù)并與稅務(wù)機關(guān)溝通

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快賬用戶4823 追問 2025-01-17 16:25

21年已確認過收入,24年正式交貨,不需要調(diào)整21年分錄吧?更正21的報表去掉這筆收入就可以吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:29

同學你好 這個不需要調(diào)整

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快賬用戶4823 追問 2025-01-17 16:36

已經(jīng)多繳的增值稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:40

這個抵減后面月份的應(yīng)交稅費

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快賬用戶4823 追問 2025-01-17 16:45

分錄上貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額負數(shù),增值稅更正申報24年12月負數(shù)填列,這樣就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:49

同學你好 對的 是這樣

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21 年確認收入及退貨補做以前年度損益調(diào)整分錄;24 年 7 月沖銷內(nèi)銷收入和增值稅,按新合同價格確認收入;多繳增值稅可申請退稅或抵減后期應(yīng)納稅額,同時注意調(diào)整報表期初數(shù)并與稅務(wù)機關(guān)溝通
2025-01-17
你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當月的正數(shù)銷售額。
2025-01-17
你好,在24年做一筆紅字收入申報就可以
2025-01-09
同學你好 需要更正 2021 年報表,收入負數(shù)填報以糾正錯誤申報和財務(wù)數(shù)據(jù)。2024 年因合同取消、無報關(guān),賬上要紅沖 2021 年確認的收入,不做出口相關(guān)稅務(wù)申報
2025-01-09
交接的時候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?
2024-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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