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老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢

2025-09-30 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-30 21:32

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-30 21:34

您好,增值稅不能享受季度 30 萬免稅政策,要按全額計稅,目前 3% 征收率可減按 1%,所以增值稅 = 3110000×1%=31100 元,要是按 3% 算就是 3110000×3%=93300 元,申報時填《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》里的 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 欄,還要核對開票數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)一致,別漏報未開票收入;附加稅以實際交的增值稅為基數(shù)算,城建稅市區(qū) 7%、縣城鎮(zhèn) 5%、其他 1%,教育費(fèi)附加 3%,地方教育附加 2%,比如交 31100 元增值稅,市區(qū)城建稅 = 31100×7%=2177 元,教育費(fèi)附加 = 31100×3%=933 元,地方教育附加 = 31100×2%=622 元,而且小規(guī)模納稅人附加稅能在 50% 幅度內(nèi)減征,具體看當(dāng)?shù)卣?,要和增值稅合并申報。開票超 30 萬的稅務(wù)風(fēng)險:只要業(yè)務(wù)真實、如實申報就沒啥大風(fēng)險;但要是開票金額和實際經(jīng)營不符虛開發(fā)票,會被查,要補(bǔ)稅、交滯納金甚至罰款,情節(jié)嚴(yán)重還負(fù)刑事責(zé)任;長期銷售額大可能被從核定征收調(diào)成查賬征收;另外連續(xù) 12 個月或 4 個季度累計銷售額超 500 萬,就得登記成一般納稅人,要是沒及時登記,會按一般納稅人稅率征稅還不能抵扣進(jìn)項稅,所以要核算近 12 個月或 4 個季度的總銷售額,10 月申報期一般是 1-24 日,要按時申報繳稅,別逾期產(chǎn)生滯納金影響納稅信用

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快賬用戶1881 追問 2025-09-30 21:51

老師連續(xù)12個月開票金額沒有超過500萬,本次季度申報還是按照1%申報增值稅 是吧? 本季度開票金額都是真實的? 本季度開票金額如此大 存在什么稅務(wù)風(fēng)險沒呢

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齊紅老師 解答 2025-09-30 21:52

?您好,只要你連續(xù)12個月開票金額沒超500萬,本季度申報增值稅還是能按1%來算,而且開票金額都是真實的,這就排除了虛開發(fā)票的大風(fēng)險,不過本季度開票金額這么大還是要注意幾個點(diǎn):一是得確保把所有收入(包括沒開票的部分)都如實申報,別漏報導(dǎo)致和實際經(jīng)營情況對不上,不然可能被稅務(wù)查;二是這么大的銷售額可能會讓稅務(wù)機(jī)關(guān)多關(guān)注你公司,比如核查業(yè)務(wù)真實性、發(fā)票使用情況,還有成本費(fèi)用和收入是否匹配,只要你能提供真實的合同、銀行流水等資料證明業(yè)務(wù)沒問題就不用太擔(dān)心;三是別忘了按時申報繳稅,別逾期產(chǎn)生滯納金,也別算錯稅款,另外附加稅要按實際交的增值稅額算,還能享受50%幅度內(nèi)的減征優(yōu)惠,記得按當(dāng)?shù)卣呱暾?,總體來說只要業(yè)務(wù)真實、申報合規(guī),就沒大的稅務(wù)風(fēng)險。

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快賬用戶1881 追問 2025-09-30 22:11

老師? ?假如稅務(wù)局來查? 在供應(yīng)商采購的商品? 是不是也需要提供合同 是吧??

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齊紅老師 解答 2025-09-30 22:13

您好,是的,這個需要提供的哦

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你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
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