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去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?

2023-01-12 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-01-12 21:55

您好!要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,要交增值稅,按照內(nèi)銷確認(rèn)增值稅并做納稅申報

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快賬用戶2791 追問 2023-01-12 22:09

增值稅要交銷項(xiàng)稅額的全部,不能抵扣了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-12 22:11

您好!可以抵扣進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶2791 追問 2023-01-12 22:15

您好老師,具體怎么操作呢,增值稅申報表不知道怎么申報。是暫估進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?麻煩老師指導(dǎo)一下。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 22:17

您好!進(jìn)項(xiàng)稅額不暫估,是暫估不含稅成本 增值稅申報就是表一填寫不含稅金額和稅額,表二填寫當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng),主表會自動生成

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快賬用戶2791 追問 2023-01-12 22:21

你好老師,表二申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額這個在哪里填寫呢?一般不是認(rèn)證發(fā)票后自動生成的嗎?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?看不到在哪里填寫

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齊紅老師 解答 2023-01-12 22:25

您好!認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)在表二最下面那里填寫

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快賬用戶2791 追問 2023-01-12 22:30

這個進(jìn)項(xiàng)是自己估算的對吧,表二最下面是其他類嗎?寫的是本期認(rèn)證相符的增票,但是沒有認(rèn)證不能填吧?

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快賬用戶2791 追問 2023-01-12 22:50

您好,公司上個月沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有這一筆貨物出口,沒有能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只能交全額的銷項(xiàng)稅款了?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 09:19

您好!不認(rèn)證不填,認(rèn)證多少填多少, 沒有進(jìn)項(xiàng),那就只能全部交銷項(xiàng)了

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您好!要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,要交增值稅,按照內(nèi)銷確認(rèn)增值稅并做納稅申報
2023-01-12
貨物已出口,所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移就應(yīng)該確認(rèn)收入,而不是以是否收付款為依據(jù)的
2023-01-12
你好 可以一月份做的
2023-01-05
同學(xué),你好 要做無票收入的
2024-12-27
你好還是可以的,只要次年四月前就可以
2022-01-07
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