你好 計入借長期待攤費用-裝修費貸銀行存款 。 到時裝修完畢后的次月開始分?jǐn)?借管理費用-裝修費 貸長期待攤費用-裝修費。
老師,請教一個問題,就是我們公司經(jīng)營范圍包括制冷設(shè)備銷售,租賃,安裝,現(xiàn)在呢我們租賃了一個空調(diào)設(shè)備給別的企業(yè),時間從6.15-10.14,這個設(shè)備是我們16年的時候購買的,當(dāng)時應(yīng)該是作為庫存商品入賬的,目前庫存上也沒有這個設(shè)備,現(xiàn)在這個賬怎么做呢?
老師我公司租了一棟樓,自己裝修的,30萬,包括空調(diào),衛(wèi)生間購買的東西,等等一切30萬。我需要怎么做賬了?
老師你好 我們有4個股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉(zhuǎn)錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進原木生產(chǎn)單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預(yù)付賬款-單板款30萬(預(yù)付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
老師我們公司前期的正品還沒出來,現(xiàn)在就是自己買了一些工具裝了一些試用裝,做市場的每天也領(lǐng)用,然后也會送給客戶體驗,現(xiàn)在就是另外裝了一個示范包,做市場的需要購買了,收了一部分錢,但是這個就是一個做實驗的小工具加一些材料,前期買這些東西都入了銷售費用了,現(xiàn)在收了這一小部分的錢我要怎么做賬務(wù)處理
老師我們公司是2個老板合伙開的,各占50%,前期投入自己費用都是兩個老板分開購入的一些辦公家具及裝修,辦公費用,工資等,都是沒有通過公司賬戶的,各花費了8萬,怎么做賬,
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下
老師開票給人家,對方已打款過,發(fā)票上銷售方銀行開戶名稱簡寫了,這張發(fā)票需要作廢重新開具嗎
兩獨立的公司,可以把其中一家變?yōu)榱硗庖患业姆止締?,怎么操作?/p>
,所得稅匯算補稅,原來你說計入未分配利潤,那計入了未分配利潤 用不用去調(diào)2025年的報表年初數(shù) 不然資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就匹配不上了
老師,公司員工墊付幾千元以上,公司也以現(xiàn)金的形式還給他,正常做賬會有影響嗎
請問繳納開公寓的場地租金怎么做分錄
我是做工程的,對方給我們開勞務(wù)發(fā)票,要如何做賬
暫估入庫時沖回 忘記沖回庫存了 現(xiàn)在怎么辦
老師,第3問和第4問恰當(dāng)嗎?不恰當(dāng)說理由,這個解題思路是什么啊,要怎么解
我司向個體戶采購商品,并取得一張普票,但付款確是給個體戶法人,個體戶沒有對公戶,這可行嗎怎么做賬,票名和銀行付款的名稱不一致。
我計入銀行存款的話沒有,銀行流水。之前公司沒有成立都是老板私人給的錢。
你好 你們支付了嗎 ? 這個錢是老板私人給的就做 借長期待攤費用-裝修費貸其他應(yīng)付款-老板。 到時裝修完畢后的次月開始分?jǐn)?借管理費用-裝修費 貸長期待攤費用-裝修費。
目前已經(jīng)裝好了,現(xiàn)在就是入賬。那這個其他應(yīng)付款就是一直掛在賬上了?
你好 到時你有錢還給老板在沖科目 ?,F(xiàn)在沒有還就繼續(xù)掛著。
好的,其實也都是他自己的錢。那就一直掛著。。還有就是老板讓弄實收資本的時候?qū)憘€300萬。以現(xiàn)金入賬?其實賬里沒有。他說他好弄項目用。我應(yīng)該怎么處理
你好 你最好是實際收到了多少就做多少實收資本 。 別到時稅務(wù)局或則工商局不認可。 要你們出具驗資報告。 你們無法提供會有風(fēng)險的。
好的,謝謝老師。
沒事 希望能幫到你