你好,同學。 可以這樣處理的。你這后面收到相關單據,就平賬處理
老師你好 我們有4個股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進原木生產單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預付賬款-單板款30萬(預付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權,但是A公司以前賬上的應收應付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應付款-B.支付時借:其他應付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預收,請問老師我要怎么做更合理點
老師 我們有兩個小規(guī)模公司 其中一個小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
老師您好,請問下,老板有兩個公司,公司A是老板個人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年買固定資產吊車的時候,以為是A公司的,就開票那些所有產權都是A公司的,A公司也抵扣進項了,也每月正常折舊了。這個吊車還是分期付款的,車一直是B公司在用,現(xiàn)在老板要求這個分期款每月由B公司支付,我應該怎么弄呢?轉固定資產是要視同銷售吧,有沒有不增加費用,把資產轉移到B公司的做法呢?
老師:我公司A是小規(guī)模農業(yè)公司,收到政府用于溫室改造的專項資金,之前建的溫室未入固定資產,這個專項資金通過招投標中標到了B公司(要求B公司不分包)A公司在收到政府專項資金是借:銀行 貸:應付賬款-專項 支付給B公司借:應付賬款-專項 貸:銀行(因這是B公司未開票給A公司)后面B公司開工程款服務發(fā)票給A公司是借:在建工程 貸:資本公積,這樣做對不對,現(xiàn)在A公司只有B公司開的工程服務發(fā)票,B是施工方,材料發(fā)票等都在B公司,求老師們解惑,這個問題我問了好多老師,答案都不一樣
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產負債表長期借款年初數為0年末數為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
好的,謝謝老師,我的問題問完了
嗯嗯,祝你學習愉快。