先算發(fā)票關(guān)鍵數(shù)據(jù): 發(fā)票不含稅凈額 =(430000 - 350000)÷ 1.13 ≈ 69911.51 元 發(fā)票進項稅額凈額 =(430000 - 350000)- 69911.51 ≈ 10088.49 元(或直接按發(fā)票 “稅額” 欄正負合計數(shù)) 分錄:借:庫存商品 69911.51(不含稅凈額,即沖減返利后的實際采購成本)應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)10088.49(正負稅額合計,按發(fā)票稅額欄金額)貸:應(yīng)付賬款 ——XX 廠家 80000.00(價稅合計凈額:430000 - 350000)

問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務(wù),賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師您好,購買的空調(diào)3885計入什么科目?
請問個體工商戶沒有納稅識別號嗎,開發(fā)票需要納稅識別號嗎
老師 房租發(fā)票房間號少備注了一間房沒事吧,影響抵扣嗎,需要備注什么
老師您好,工資利潤率和人工成本利潤率怎么計算
老師,關(guān)于稅收政策的各類文件,在那里可以查詢到?或者你這邊是否有完整的資料?
老師,同一個老板開的2個公司然后兩個公司沒有業(yè)務(wù)往來,但是賬戶的錢用相互來周轉(zhuǎn),這個是否合理?
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當時也沒預(yù)提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務(wù)處理,如何開票,小規(guī)模納稅人
在電子稅務(wù)局可以查的到出口退稅單嗎
老師,我們單位有一個員工在其他單位有工資有保險,然后又在我們這上班每個月5000塊錢工資,給報個稅的時候就不享受減免了吧,然后扣他個人150塊錢的個稅,對嗎?
2024年有退稅,如何在2025年做平退稅部分
返利這塊的數(shù)不用單獨體現(xiàn)出來嗎?那以后賣了這臺車結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候我按照這個庫存來結(jié)算成本嗎?那這樣不會導(dǎo)致當期利潤增高嗎
同學(xué)你好 是的,這個一般沒事
可廠家報表填寫成本又要求按照實際的正數(shù)不要扣除負數(shù)填寫,這樣我賬上就會有差異 ?都不知道還怎么填了
得按你們賬上的數(shù)據(jù)來
剛填廠家報表提示錯誤讓表按實際的正數(shù)來,然后又出現(xiàn)毛利不匹配的問題。
你這是填寫什么表
4s店廠家報表
那你就按他們要求的填寫