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老師,如果我的所得稅稅負是1.5,怎么用這個算所得稅利潤,控制成本,避免多交所得稅

2020-09-19 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 12:56

稅負=實際交所得稅/營業(yè)收入, 這個實際交所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率,利潤總額%2B(-)納稅調(diào)整=應(yīng)納稅所得額

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快賬用戶9737 追問 2020-09-19 13:01

老師,我的意思是已經(jīng)知道稅負是1.5,怎么算出應(yīng)該控制的成本

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齊紅老師 解答 2020-09-19 13:09

需要根據(jù)你營業(yè)收入,倒推出來交的稅,之后倒推出來利潤總額,這個收入-成本-費用=利潤總額,我這樣就知道控制多少成本了

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快賬用戶9737 追問 2020-09-19 13:12

老師,比如季度營業(yè)收入560萬,怎么算

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齊紅老師 解答 2020-09-19 13:20

實際交所得稅=560萬*1.5% =84000,假設(shè)沒有小型微利優(yōu)惠,應(yīng)納稅所得額=84000/25%=336000 560萬-成本-費用%2B(-)納稅調(diào)整=應(yīng)納稅所得額336000

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快賬用戶9737 追問 2020-09-19 13:30

老師,我還是有點不明白,怎么推出我可以少交所得稅

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齊紅老師 解答 2020-09-19 13:32

你有稅負營業(yè)收入,這個對應(yīng)這個所得稅固定了,不能少了,

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齊紅老師 解答 2020-09-19 13:32

稅負就是定死你們必須交多少了

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快賬用戶9737 追問 2020-09-19 13:34

老師,意思是用所得稅稅負只是算出我們還交多少所得稅,不能少交

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齊紅老師 解答 2020-09-19 13:37

是,要是給稅負話,那就不能少交了

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快賬用戶9737 追問 2020-09-19 13:38

那我假如不知道稅負,是怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-09-19 14:18

不知道稅負 利潤等于收入-成本-費用,最好是根據(jù)你們實際發(fā)生取得成本和費用發(fā)票,按你們實際做就可以,成本是需要按實際發(fā)生做,不能做比例,這個按實際發(fā)生經(jīng)查,這個減掉之后的這個利潤要是盈利最好是控制100萬或者是300萬內(nèi)這樣是可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠, 你這個滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5%

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快賬用戶9737 追問 2020-09-19 14:36

我們是物流運輸行業(yè)老師

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齊紅老師 解答 2020-09-19 14:47

享受優(yōu)惠是一樣的, 二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。   從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。

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稅負=實際交所得稅/營業(yè)收入, 這個實際交所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率,利潤總額%2B(-)納稅調(diào)整=應(yīng)納稅所得額
2020-09-19
你好, 1、增值稅和利潤 無關(guān)。計算利潤時不扣除增值稅。 2、開增值稅專票需要交增值稅,城建稅、教育費附加、等
2019-12-07
同學你好 稍等一下哦
2023-02-27
同學,你好 你需要繳納經(jīng)營個稅的
2024-01-16
親看的是稅額,不看稅率,這個稅負=實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交企業(yè)所得稅/營業(yè)收入,實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出%2B之前實際交過
2020-12-03
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