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老師,我們?nèi)绻鲋刀惡退枚惗愗?fù)按1個點計算,我們現(xiàn)在一共117臺大車,進(jìn)項稅率是13,我們的銷項是9個點,這117臺車子能抵扣多少銷項發(fā)票

2020-12-03 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 15:12

親看的是稅額,不看稅率,這個稅負(fù)=實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交企業(yè)所得稅/營業(yè)收入,實際交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出%2B之前實際交過

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快賬用戶3657 追問 2020-12-03 15:18

老師,基本上每臺車的稅率都是3萬多,4萬多,能抵扣多少銷項

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:23

直接抵扣就是你發(fā)票上面稅額,你這個對應(yīng)銷售額和之前交合計去看下,看還可以認(rèn)證多少,這個注意單張發(fā)票全額抵減稅額 不要點有效稅額抵減部分

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快賬用戶3657 追問 2020-12-03 15:25

老師,我的意思是比如我明年要開3600萬的銷項發(fā)票,這117臺車子的進(jìn)項可以抵扣多少銷項金額

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:35

稅負(fù)=實際交增值稅/不含稅銷售額? ? 假設(shè)給不含稅,? 實際交增值稅=3600萬*1% ,這個對應(yīng)實際交增值稅=3600萬*9%-進(jìn)項稅額 x? 假設(shè)開發(fā)票全是9%沒有別的發(fā)票,進(jìn)項稅額x =324-36 企業(yè)所得稅假設(shè)營業(yè)收入就是3600 萬,那實際交企業(yè)所得稅=3600 萬*1%

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快賬用戶3657 追問 2020-12-03 15:37

老師我想算的的是這107臺車子能抵扣多少銷項

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:48

這個對應(yīng)倒推出來就是總的進(jìn)項稅額,你分?jǐn)傔M(jìn)去就可以,把你車進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:49

沒有別的進(jìn)項稅額就直接看你車進(jìn)項稅額多少就可以,

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:50

不知道銷項稅額 ,那這個可以,(不含稅銷售額*稅率-107臺進(jìn)項稅額 )/不含稅銷售額=1% 這樣也可以倒推出來不含稅銷售額多少,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:50

這個這個倒推也可以,這個

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快賬用戶3657 追問 2020-12-03 15:53

老師,能不能麻煩用數(shù)字列出來,比如107臺車子的進(jìn)項,怎么算出能抵扣多少銷項,老板明年想開3600萬的發(fā)票,他想現(xiàn)在知道要多少進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:59

你直接發(fā)票上面稅額相加就是進(jìn)項稅額,

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齊紅老師 解答 2020-12-03 15:59

你發(fā)票上面不是有稅額嗎,上面相加就可以

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快賬用戶3657 追問 2020-12-03 16:00

老師,我的意思是,不是進(jìn)項能全部抵扣完,還是要比例抵扣

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齊紅老師 解答 2020-12-03 16:08

這個是倒推出來了,進(jìn)項稅額x =324-36 這個就是, 你看你車總進(jìn)項稅額多少,是不是大于這個

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親看的是稅額,不看稅率,這個稅負(fù)=實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交企業(yè)所得稅/營業(yè)收入,實際交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出%2B之前實際交過
2020-12-03
?你好? ? ?去 把這個9臺的進(jìn)項稅計入待認(rèn)證進(jìn)項稅去掛著。? 不能這樣不入庫 。你車輛還得計入 庫存商品去 的?
2021-06-29
專票的銷項稅%2B普通的銷售銷-進(jìn)項的銷項稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計算。
2021-04-09
同學(xué)你好 這個是管理費吧
2023-06-01
直接銷售你們的稅率就是9%
2021-11-10
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