親看的是稅額,不看稅率,這個稅負(fù)=實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交企業(yè)所得稅/營業(yè)收入,實際交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出%2B之前實際交過
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點,計算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項發(fā)票好些還是按毛利點取進(jìn)項發(fā)票好些呢?
老師,我們?nèi)绻鲋刀惡退枚惗愗?fù)按1個點計算,我們現(xiàn)在一共117臺大車,進(jìn)項稅率是13,我們的銷項是9個點,這117臺車子能抵扣多少銷項發(fā)票
老師我問下我們平時進(jìn)項和銷項是這樣操作的,我們賣車的4s店鋪,然后我們采購車輛50臺當(dāng)月,我沒有做入庫,是根據(jù)每個月銷售多少臺車確認(rèn)抵扣多少進(jìn)項的,比如我這個賣了30臺車,銷項24萬左右,然后采購了40多臺車進(jìn)項抵扣了31臺左右車進(jìn)項稅,銷項減去進(jìn)項后是8900元,那我就繳納這個金額就行,我實際采購了40臺抵扣31臺車,剩下9臺車進(jìn)項沒做入庫也沒做待抵扣進(jìn)項,直接把這9臺車發(fā)票放著下個月銷項多少抵扣多少進(jìn)項這樣可以嗎
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個賣二手車的整個賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計提,之前買車時進(jìn)項稅已抵扣
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
老師,基本上每臺車的稅率都是3萬多,4萬多,能抵扣多少銷項
直接抵扣就是你發(fā)票上面稅額,你這個對應(yīng)銷售額和之前交合計去看下,看還可以認(rèn)證多少,這個注意單張發(fā)票全額抵減稅額 不要點有效稅額抵減部分
老師,我的意思是比如我明年要開3600萬的銷項發(fā)票,這117臺車子的進(jìn)項可以抵扣多少銷項金額
稅負(fù)=實際交增值稅/不含稅銷售額? ? 假設(shè)給不含稅,? 實際交增值稅=3600萬*1% ,這個對應(yīng)實際交增值稅=3600萬*9%-進(jìn)項稅額 x? 假設(shè)開發(fā)票全是9%沒有別的發(fā)票,進(jìn)項稅額x =324-36 企業(yè)所得稅假設(shè)營業(yè)收入就是3600 萬,那實際交企業(yè)所得稅=3600 萬*1%
老師我想算的的是這107臺車子能抵扣多少銷項
這個對應(yīng)倒推出來就是總的進(jìn)項稅額,你分?jǐn)傔M(jìn)去就可以,把你車進(jìn)項稅額
沒有別的進(jìn)項稅額就直接看你車進(jìn)項稅額多少就可以,
不知道銷項稅額 ,那這個可以,(不含稅銷售額*稅率-107臺進(jìn)項稅額 )/不含稅銷售額=1% 這樣也可以倒推出來不含稅銷售額多少,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
這個這個倒推也可以,這個
老師,能不能麻煩用數(shù)字列出來,比如107臺車子的進(jìn)項,怎么算出能抵扣多少銷項,老板明年想開3600萬的發(fā)票,他想現(xiàn)在知道要多少進(jìn)項
你直接發(fā)票上面稅額相加就是進(jìn)項稅額,
你發(fā)票上面不是有稅額嗎,上面相加就可以
老師,我的意思是,不是進(jìn)項能全部抵扣完,還是要比例抵扣
這個是倒推出來了,進(jìn)項稅額x =324-36 這個就是, 你看你車總進(jìn)項稅額多少,是不是大于這個