你好 是的。 餐飲服務(wù)和住宿服務(wù)是免增值稅的 。 比如你們承接比如關(guān)于快餐服務(wù)、小吃服務(wù)、中餐服務(wù)這些都是免增值稅的

請問老師們,是這樣的,請問不是疫情期間的時候,對于餐飲服務(wù)公司承接什么樣的學(xué)校的食堂免增值稅呢?
我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報納稅?每個月的營業(yè)額已經(jīng)超10萬。
老師請問公司通過招投標(biāo)承包學(xué)校食堂,那開票給學(xué)校的餐飲服務(wù)是免增值稅的嗎,這個需要備案嗎
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個就是,500萬這個年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因為我家現(xiàn)在開票已經(jīng)達不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開票,但每個月給我們對公打錢。
我公司是餐飲公司一般納稅人,由于都是承包學(xué)校增值稅屬于免稅!我公司像其他餐飲公司學(xué)習(xí)技術(shù),每個月需要支付費用!這一塊他們給我們開的是技術(shù)服務(wù)費,或者技術(shù)咨詢費,請問一下這樣可以嗎?如果可以的話,這個合同該如何出具?才能有效
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當(dāng)時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
您好,老師,我想問的:在不是疫情期間時,承接學(xué)校的食堂的餐飲服務(wù)收入免征增值稅,是不是承接任意什么學(xué)校都是這樣嗎?
你好 是的。 不管學(xué)校是什么情況。 就看業(yè)務(wù)來判斷是否免增值稅。 只要是餐飲服務(wù)就免增值稅的。 3-12月期間。
3-12月指的是哪一年
你好2020年 今年的3-12月里面。
我們2019年11-12月承接的一個南京師范大學(xué)附屬實驗學(xué)校的食堂,這部分餐飲服務(wù)收入是不是免征增值稅
麻煩老師了
你好 你要是從2020.1月開始的話 提供餐飲服務(wù)才可以免增值稅的 。 如果是11-12月 去年的餐飲服務(wù)就不能免的 還是按3%開票的。 你要看具體時間。
老師你看這個,說的不就是免征增值稅了???
這個說的是列入招生計劃提供學(xué)歷學(xué)校的餐飲服務(wù)收入免征增值稅,這個是不是就說明我們提供給這個學(xué)校的餐飲服務(wù)收入就是免征增值稅的
你好 是的 就是免增值稅的。 餐飲服務(wù) 你們提供出去 取得的收入就是免增值稅的。
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你