你好!可以暫時先暫估成本,年底前要去取得發(fā)票

這個季度我們公司開銷售票開的多,利潤也大,是一般納稅人安裝建筑企業(yè),旗下的小公司是小規(guī)模納稅人,也給開了30要的勞務(wù)成本票,算下來利潤還是大,請問還有沒有別的辦法少交點企業(yè)所得稅呢
公司有建筑安裝項目,基本上項目已經(jīng)完成,票也全開了,但是由于我們找的施工隊是小規(guī)模納稅人,在年底不能再開票(否則要超500萬轉(zhuǎn)為一般納稅人),承諾明年1月份開具給我們,但是由于他們沒有及時開票,今年我們公司的利潤有400萬,可以先預(yù)估成本減少利潤少交稅嗎?
小規(guī)模公司,平時開工程管理咨詢費,除了法人工資,一點油票和餐費,沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風(fēng)險了?還有個體戶查賬征收的經(jīng)營所得稅是不是按這個圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對吧
老師您好,我現(xiàn)在在一家做小規(guī)模納稅人公司,他們是做測繪技術(shù)類的公司,進項發(fā)票就不是那么多,給別人開票比較多,利潤較大,我們有沒有什么好點的辦法可以讓他保持住小規(guī)模納稅人,又能讓他少交一點稅?比如辦一個,個體戶專門給他開票?還有沒有什么好一點的辦法?
老師上午好!我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模納稅人這個季度開票29萬,不挨繳納增值稅。但是企業(yè)所得稅挨繳納嗎?需要繳納的話挨多少呢?這個公司沒有成本票。
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
這個暫估的成本,是指的買材料成本,還是
還有勞務(wù)成本,是現(xiàn)金發(fā)放的,讓個人去稅務(wù)局代開,可以嗎
你好,根據(jù)單位的實際情況,原材料,勞務(wù)費都是可以的。
這個月付了6萬多的廠房租金,因為這個月成本少,我想直接做到成本里,不想用累計攤銷,有什么好辦法
你好!不夸年度是沒有問題的
具體怎么做,會計分錄怎么寫
借相關(guān)費用貸銀行存款就可以了。如果不跨年的話,
就是直接分成借管理費用,制造費用,貸銀行存款
它這個是付到明年9月份的房租哦
你好,跨年部分記錄預(yù)付賬款不可以當(dāng)期做費用。
那現(xiàn)在怎么做呢
你好!發(fā)費用按月份拆分成兩部分今年的進費用,明年的景預(yù)付
哦哦,可不可以用雙倍余額發(fā)加數(shù)折舊,
你好!你這不是固定資產(chǎn)不可以
那我就這樣做,今年的借管理費用3萬,貸銀行存款,明年的借待攤費用3萬,貸預(yù)付賬款,然后下個月在開始攤銷明年的3萬房租
你好!你們還沒有付款做應(yīng)付賬款
已經(jīng)付了6萬多了,有銀行回單
你好!貸方做銀行存款
借:管理費用3萬 待攤費用3萬,待銀行存款6萬,是這樣嗎?今年的是3萬,明的3萬下個月開始攤銷
你好! 借 管理費用 預(yù)付賬款 貸銀行存款 明年攤銷剩余部分