你確認不知道的情況,做到營業(yè)外收入。

請問,我們有收到幾筆不知名的款項,掛著往來款,如果到年底還不能處理,這個錢年底應(yīng)該怎么處理?
老師,您好,我想問下就是我現(xiàn)在掛的應(yīng)收應(yīng)付款,2020年沒有收回來,但是2021年能收回來,這種的我年末需不需要處理呢。如果處理怎么做分錄呢。
老師好 請問就是我們19年有筆錢應(yīng)該是收入 那會兒不知道是收入 就放到了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適
您好,我們賬上到年底有100萬,想要把這筆錢年底一次性拿出來,這個我們前期需要做什么,一次性拿出來是不是有風(fēng)險,應(yīng)該怎么處理
老是您好,我想請問一下就是我們老板6月份從公司轉(zhuǎn)了一筆較大金額的報銷款,銀行回單也是報銷款,我問他要報銷的單據(jù),他說這個暫時不用管,那我做賬的時候掛其他應(yīng)付款嗎?金額六萬多到底怎么樣做賬務(wù)處理比較好,如果年底前拿不了那么多報銷發(fā)票,那這筆款該怎么處理。
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識
老師,我司是做寫字樓出租的,收到客戶租房定金如何入賬
去年進項發(fā)票50萬進項稅5萬需要轉(zhuǎn)出 這月份未開發(fā)票 需要交多少稅
老師,收到利息時,沖財務(wù)費用,做賬時貸方寫負數(shù),購買商品后進行退貨,沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅,也是用負數(shù)填寫,我想問一下什么時候用負數(shù),什么時候?qū)戀J方,這不是一個意思嗎?
老師,注冊資本200萬,已經(jīng)實繳,現(xiàn)在減少注冊資本至30萬,減少了170萬,分錄怎么做,需要注意什么問題
老師,我們以前年度其他應(yīng)收款,代扣公積金個人部分有一個貸方余額,這個怎么給他合理的把賬平了
已抵扣增值稅的車輛再銷售,算不算銷售貨物?要確認主營業(yè)務(wù)收入嗎
分公司和分店在稅務(wù)核算上有啥區(qū)別,分店需要單獨注冊營業(yè)執(zhí)照嗎
想問下,老板用私人微信2年收款共200萬,被查到了,會產(chǎn)生哪些罰款,會連累會計,出納嗎
老師好,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是法人股在轉(zhuǎn),他們協(xié)商的價格是1萬元。請問是在工商完成轉(zhuǎn)股,還是在稅務(wù)完成轉(zhuǎn)股之后,財務(wù)這邊做賬務(wù)處理?
那這個賬年底應(yīng)該是要給它處理掉的吧,還是掛著?
我覺得你先掛著比較合適。
那這個可以掛幾年呢?
掛上一年到二年看情況再處理
好的謝謝老師。
同學(xué),您好,不客氣的