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老是您好,我想請問一下就是我們老板6月份從公司轉(zhuǎn)了一筆較大金額的報銷款,銀行回單也是報銷款,我問他要報銷的單據(jù),他說這個暫時不用管,那我做賬的時候掛其他應(yīng)付款嗎?金額六萬多到底怎么樣做賬務(wù)處理比較好,如果年底前拿不了那么多報銷發(fā)票,那這筆款該怎么處理。

2024-07-13 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 20:45

您好 借 其他應(yīng)收款-老板 貸 銀行存款 應(yīng)該這樣寫分錄哈 這筆款年末讓老板還回來 下年再借

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快賬用戶8592 追問 2024-07-13 20:56

那老師,我寫了其他應(yīng)付了,而且已經(jīng)結(jié)賬了,那該如何處理

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快賬用戶8592 追問 2024-07-13 20:58

我看他自己備注了是報銷款

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齊紅老師 解答 2024-07-13 21:09

如果是差老板錢 就是其他應(yīng)付款 如果是老板差公司錢 就是其他應(yīng)收款 賬上還有他的其他往來嗎?

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快賬用戶8592 追問 2024-07-13 21:21

嗯嗯,今年好像就這一筆,剛接手過來,我看前會計之前做的是其他應(yīng)付款,所以我也跟著做了,因為著急報稅,我也沒多想,可是我越想越覺得不對勁,往期有幾筆是付水電費的,而她記入了其他應(yīng)收款,關(guān)于老板報銷往來,一會其他應(yīng)付一會應(yīng)收,資產(chǎn)負債表里面,其他應(yīng)付都是負數(shù)了 那我這筆要怎么樣轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收里面

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齊紅老師 解答 2024-07-13 21:34

借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款 這樣寫分錄調(diào)整就好了

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快賬用戶8592 追問 2024-07-13 21:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-13 21:49

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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快賬用戶8592 追問 2024-07-13 22:07

好的,老師,下次有問題怎么樣直接找到你呀

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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:07

提問的時候直接@我就可以了哈

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您好 借 其他應(yīng)收款-老板 貸 銀行存款 應(yīng)該這樣寫分錄哈 這筆款年末讓老板還回來 下年再借
2024-07-13
你好;? ?是的。 支付 借其他應(yīng)收款 -某員工貸銀行存款 ;? ?報銷? :借 管理費用等? ?貸其他應(yīng)收款-某員工? ?
2022-03-10
借其他應(yīng)收款5000貸銀行存款,這個實際消費了嗎?實際消費的借銷售費用、差旅費,貸其他應(yīng)收款,得讓他寫一個報銷單。
2024-11-04
你好1;? 意思你做賬了5萬多嗎? 那你 借貸方金額不變; 紅沖即可??
2023-05-09
你好1;? ?1.? ?如果是已經(jīng)支付了; 你就? 掛? ? 實際支付貸方科目; 比如庫存現(xiàn)金或者? 銀行存款 ;如果沒有支付 走應(yīng)付賬款 ;? 你一定要按照 實際的業(yè)務(wù)來掛貸方科目 ;2. 因為這個會影響季報數(shù)據(jù)的??
2023-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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