借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說(shuō)入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費(fèi)這筆專款專用的這個(gè)問(wèn)題。但是呢,他這個(gè)就是每次收到的錢總會(huì)少于我支付的錢,也就是說(shuō)期末的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)付款,伙食費(fèi)這個(gè)比余額會(huì)在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款在借方的時(shí)候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來(lái),所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好 請(qǐng)問(wèn)就是我們19年有筆錢應(yīng)該是收入 那會(huì)兒不知道是收入 就放到了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理?。科渌麘?yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實(shí)收資本
老師,你好,我想問(wèn)一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
老師你好,我們收回了一筆投標(biāo)保證金,正常應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。可是我們是很久很久以前支付的了,沒(méi)有記賬也不知道怎么支付的?,F(xiàn)在收到了要怎么處理呀
老師,個(gè)人在國(guó)際網(wǎng)站賣貨,收到美金體現(xiàn)到自己卡里,要繳納個(gè)稅之類嗎
甲方給我們代發(fā)工資 甲方有沒(méi)有權(quán)利把這部分入他們自己的成本
今天可以中級(jí)報(bào)名了嗎
老師辛苦,您看一下我填的這個(gè)主表的地方,金額對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司客戶方是美國(guó)公司,美國(guó)公司采購(gòu)我司一批貨架,這批貨是發(fā)往日本(最終使用方),報(bào)關(guān)的話肯定是國(guó)內(nèi)到日本,但客戶方為美國(guó)公司,恐怕支付費(fèi)用也是美方支付我司,那這樣符合出口退稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出口報(bào)關(guān),不涉及退稅吧
外貿(mào)出口,exw方式1000,國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)100。報(bào)關(guān)單商品價(jià)格也是1000,雜費(fèi)填的運(yùn)費(fèi)100。收入發(fā)票是按照1000嗎?運(yùn)費(fèi)是賣方代收代付,買方已經(jīng)支付1100到賬。這單退稅有沒(méi)有問(wèn)題呢??吹絜xw不管運(yùn)費(fèi)。那這單已經(jīng)發(fā)生怎么處理呢
老師,您好!請(qǐng)教您 本企業(yè)是挖機(jī)租賃公司,我們的成本是油費(fèi),人工,修理費(fèi),還有外請(qǐng)租挖機(jī)。 但由于建棚子放挖掘機(jī)和輪胎配件等,購(gòu)買了一批鋼材請(qǐng)了工人建,請(qǐng)問(wèn)老師,買的鋼材發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,工商年檢1到3月有人參保,12月沒(méi)有參保人,還需要填人數(shù)嗎
老師,您好,我接手的一個(gè)公司,才知道,四月份的個(gè)稅還沒(méi)有在自然人扣繳端申報(bào),這種情況,是可以直接在軟件里面選擇4月份,進(jìn)行補(bǔ)申報(bào),還是要讓稅務(wù)那邊修改后臺(tái),我才能補(bǔ)申報(bào)4月個(gè)稅?
可是現(xiàn)在沒(méi)有成本票,如果要調(diào)成收入需要交很多稅
你好,你的成本可以暫估。
老師,是這樣,之前那筆錢財(cái)務(wù)不知道是收入,掛到其他應(yīng)付款了,但是那時(shí)候成本票很多,所以提前確認(rèn)了成本,導(dǎo)致現(xiàn)在沒(méi)有成本票了,有沒(méi)有什么辦法可以調(diào)整,然后彌補(bǔ)19年的虧損,還不用交稅的
可以彌補(bǔ)的 你提前做了成本的嗎
是的,成本提前做了,所以現(xiàn)在沒(méi)有成本票去平這筆收入
可以彌補(bǔ)以前年度虧損。
那請(qǐng)問(wèn)老師,怎么操作
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,第八欄有一個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損。
正好我們?cè)鲋刀愑辛舻停陥?bào)時(shí)把這部分算到以前年度虧損里去,這樣所得稅和增值稅都不用交了是嗎?那這樣操作稅務(wù)方面會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好 可以的 有風(fēng)險(xiǎn) 你的成本收入不在一個(gè)月
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師,我申報(bào)時(shí)填到第八欄,系統(tǒng)默認(rèn)的是彌補(bǔ)那一年的啊
你好 前五年的第一年。
我們公司是19年成立的,那就是我這個(gè)季度這樣操作的話,就是彌補(bǔ)19年的是嗎
是的,彌補(bǔ)的是一九年的虧損。