借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說(shuō)入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費(fèi)這筆??顚S玫倪@個(gè)問(wèn)題。但是呢,他這個(gè)就是每次收到的錢(qián)總會(huì)少于我支付的錢(qián),也就是說(shuō)期末的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)付款,伙食費(fèi)這個(gè)比余額會(huì)在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款在借方的時(shí)候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢(qián)我收不回來(lái),所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好 請(qǐng)問(wèn)就是我們19年有筆錢(qián)應(yīng)該是收入 那會(huì)兒不知道是收入 就放到了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理???其他應(yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實(shí)收資本
老師,你好,我想問(wèn)一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
老師你好,我們收回了一筆投標(biāo)保證金,正常應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。可是我們是很久很久以前支付的了,沒(méi)有記賬也不知道怎么支付的。現(xiàn)在收到了要怎么處理呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
可是現(xiàn)在沒(méi)有成本票,如果要調(diào)成收入需要交很多稅
你好,你的成本可以暫估。
老師,是這樣,之前那筆錢(qián)財(cái)務(wù)不知道是收入,掛到其他應(yīng)付款了,但是那時(shí)候成本票很多,所以提前確認(rèn)了成本,導(dǎo)致現(xiàn)在沒(méi)有成本票了,有沒(méi)有什么辦法可以調(diào)整,然后彌補(bǔ)19年的虧損,還不用交稅的
可以彌補(bǔ)的 你提前做了成本的嗎
是的,成本提前做了,所以現(xiàn)在沒(méi)有成本票去平這筆收入
可以彌補(bǔ)以前年度虧損。
那請(qǐng)問(wèn)老師,怎么操作
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,第八欄有一個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損。
正好我們?cè)鲋刀愑辛舻?,申?bào)時(shí)把這部分算到以前年度虧損里去,這樣所得稅和增值稅都不用交了是嗎?那這樣操作稅務(wù)方面會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好 可以的 有風(fēng)險(xiǎn) 你的成本收入不在一個(gè)月
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師,我申報(bào)時(shí)填到第八欄,系統(tǒng)默認(rèn)的是彌補(bǔ)那一年的啊
你好 前五年的第一年。
我們公司是19年成立的,那就是我這個(gè)季度這樣操作的話,就是彌補(bǔ)19年的是嗎
是的,彌補(bǔ)的是一九年的虧損。