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老師你好,我們收回了一筆投標(biāo)保證金,正常應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。可是我們是很久很久以前支付的了,沒有記賬也不知道怎么支付的。現(xiàn)在收到了要怎么處理呀

2023-04-04 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 15:49

借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶2795 追問 2023-04-04 15:50

為什么用利潤分配呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:51

你好,這個是以前年度的不是嗎?當(dāng)時你沒有做差額放到哪個科目里面了,哪個科目也沒有余額的情況下,哪個科目也是正確的,只能調(diào)整這個科目。

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快賬用戶2795 追問 2023-04-04 15:52

這樣啊,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:56

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶2795 追問 2023-04-04 16:03

老師,那我們工程項(xiàng)目外包給別人,把一個工人砸傷了,支付給工人(個人)的醫(yī)藥費(fèi)怎么記賬呀,一個月付了50000元,不確定以后還會不會繼續(xù)支付

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:04

你好,如果是單位的職工做福利費(fèi),如果不是的話,做營業(yè)外支出。

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快賬用戶2795 追問 2023-04-04 16:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:11

不用客氣,工作愉快

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借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-04
你好 ;? ? 這個押金是你收到? 要U退還給客戶的嗎?? ?
2021-09-15
你好,那就是預(yù)收賬款的,這個只能做核銷了,做到營業(yè)外收入中
2021-05-18
你好,你要先查一下這個科目下所有的憑證,看看是怎么產(chǎn)生的。
2021-09-22
你好,支付的時候少扣除了個人負(fù)擔(dān)的吧。
2021-07-13
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