你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本核算的意思??
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預付賬款-房租水電費,貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理???其他應(yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實收資本
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分攤,下面分錄, 借,預付賬款-房租18000, 貸,其他應(yīng)付款-股東18000, 借,其他應(yīng)付款-股東18000, 貸,實收資本18000 借,管理費用-房租1500, 貸,預付賬款-房租1500, 這樣對么?
預付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
老師有一筆房租之前貸方寫的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實是走公帳的,現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉,然后重新做一筆貸方對應(yīng)公賬的分錄,沖銷分錄怎么做?之前是借管理費用,房租,貸方,其他應(yīng)付款,備用金,
領(lǐng)取失業(yè)金3個月后注冊了個體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問注銷個體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個月的
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請問成本是只有這個折舊費,還是包括折舊費和買材料的錢
請問2月.有個員工要繳納12元個稅,財務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請問怎么做賬?做營業(yè)外支出嗎?
老師,個體戶可以開13個點專票不?
一般納稅人企業(yè)所得稅按12%的25%=3%計算是什么意思?
你好老師,我們要先搭建建廠房再做玉米桿加工,在建廠房之前的一些吃飯和其他費用這些都記入廠房成本,待廠房建好但固定資產(chǎn)后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,后期的加工又單獨做費用、收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
人民幣購買美元怎么做賬
給員工購買的桶裝水和禮盒能計入制造費用—福利費嗎,給車間員工購買了一個凈水器能計入制造費用嗎
老師您好,員工的工資超5000必須公司代扣代繳個稅嗎?
是的,然后預付賬款-房租,這筆直接轉(zhuǎn)入管理費用,還是要怎么處理???
你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本核算的意思,那賬務(wù)處理 就是 借:其他應(yīng)付款,貸:實收資本。 如果取得房租發(fā)票了,借:管理費用,貸:預付賬款—房租
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝