你好,如果是一般納稅人單位,運(yùn)輸產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)增值稅專票,是可以勾選抵扣的
老師,我們買了兩臺(tái)宿舍用的空調(diào),1899元/臺(tái),這個(gè)怎么做賬,一次入費(fèi)用還是入固定資產(chǎn)呢
老師,對(duì)方給我開了一張發(fā)票,我已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在紅沖應(yīng)該誰操作?
文化傳媒公司下面有幾千個(gè)主播,每月都給公司代開勞務(wù)發(fā)票人員比較多發(fā)票開進(jìn)來幾千張,這種如果全部外包給第三方靈活用工平臺(tái)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,我7月份有張專票里面的有一項(xiàng)稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報(bào)8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務(wù)局里統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)報(bào),等報(bào)完我把那張錯(cuò)誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負(fù)數(shù)了,可是3%那欄會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),因?yàn)槲乙獩_紅了,也不會(huì)開3%的專票了,這樣會(huì)不會(huì)不好申報(bào)啊,感謝老師講解
因供應(yīng)商走逃失聯(lián)問題,稅局讓將去年賣品進(jìn)項(xiàng)稅在今年轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)及稅務(wù)的詳細(xì)處理
老師好,我們接受的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具的普票,可以勾選進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師,我們公司現(xiàn)在還是高新技術(shù)企業(yè),11月份高新復(fù)審不想評(píng)了,那匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除部分需要轉(zhuǎn)出來嗎
25年做了一筆分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,最終資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初不等于利潤表本年累計(jì)凈利潤,報(bào)表需要調(diào)整嗎
老師好,24年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),納稅調(diào)減的金額怎么做賬
老師好,我7月份有張專票里面的有一項(xiàng)稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報(bào)8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務(wù)局里統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)報(bào),等報(bào)完我把那張錯(cuò)誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負(fù)數(shù)了,可是3%那欄會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),因?yàn)槲乙獩_紅了,也不會(huì)開3%的專票了,這樣會(huì)不會(huì)不好申報(bào)啊,感謝老師講解