您好,可以增加無(wú)票支出即可。
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多繳了稅,需要退稅,但是現(xiàn)在公司不想退了,要怎么調(diào)整報(bào)表才能不退這筆稅,而且賬還能平。
老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤(rùn)調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報(bào)表,虧損是12萬(wàn),全部是因?yàn)榧佑?jì)扣除15萬(wàn)多,所以才是負(fù)利潤(rùn),需要退稅,平時(shí)沒(méi)有享受加計(jì)扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們?cè)趺凑{(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
公司20年所得稅匯算清繳可以退企業(yè)所得稅358元,現(xiàn)在稅務(wù)局讓修改匯算清繳表辦退稅,我們公司不想退這筆錢(qián),要怎么調(diào)匯算清繳表。
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為虧21萬(wàn),但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務(wù)嗎?還是改報(bào)表
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為虧21萬(wàn),但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務(wù)嗎?還是改報(bào)表
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
意思是增加成本費(fèi)用? 減少利潤(rùn)嗎
直接調(diào)整2017年的賬嗎?
您好,不調(diào)整賬,直接調(diào)整納稅申報(bào)表即可。
直接調(diào)整企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表嗎?
是增加申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)成本嗎?
您好,不是,是增加無(wú)票支出,在A105000表單第30行第1列。
那我應(yīng)退稅是4425元 我應(yīng)該新增加多少無(wú)票支出呢
您好,用4425/您企業(yè)所得稅稅率即可。
好的 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!!