同學,你好 按照稅務(wù)局的要求修改匯算清繳表

老師,19年的所得稅匯算清繳的時候要退4.8元,稅務(wù)局說退稅麻煩,讓調(diào)下表,我該怎么調(diào)
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)多繳了稅,需要退稅,但是現(xiàn)在公司不想退了,要怎么調(diào)整報表才能不退這筆稅,而且賬還能平。
公司20年所得稅匯算清繳可以退企業(yè)所得稅358元,現(xiàn)在稅務(wù)局讓修改匯算清繳表辦退稅,我們公司不想退這筆錢,要怎么調(diào)匯算清繳表。
老師企業(yè)所得匯算清繳以后得出稅務(wù)局要退幾分錢的稅,也不想退稅,我怎么調(diào)增合適?
老師,2023季報預(yù)繳過所得稅,但全年是虧損的,所以匯算清繳顯示可以退稅,公司不想退稅,要怎么調(diào)表?
你好,當月計提社保當月繳納和當月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數(shù)” 來分攤(比如裁剪質(zhì)檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計要開600萬,但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬?。?/p>
不知道怎么修改,是把這個三百多放到105000表修改,調(diào)增?
同學,你好 這個對應(yīng)去填寫納稅調(diào)整表扣除里面,其他這一欄
是填30欄的調(diào)增?還需要加上彌補虧損一欄的金額?把這兩項金額按25%匯算?
同學,你好 放在一起算
加在一起做調(diào)增
同學,你好 嗯嗯,是的