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老師,2023季報預繳過所得稅,但全年是虧損的,所以匯算清繳顯示可以退稅,公司不想退稅,要怎么調(diào)表?

2024-04-22 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-22 11:22

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 11:24

在30欄填了后暫存,但回到主表看還是顯示退稅數(shù)據(jù),是不是要點保存?我怕點保存就再也修改不了了

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:24

你好,你填寫的金額不對。

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:25

調(diào)增的金額除以5%加上彌補虧損明細表最后一行最后一列。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 11:26

就是要之前預繳的那個數(shù)額除以5?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:27

是的對的是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 11:28

填了還是沒變

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:29

沒有加彌補虧損明細表吧。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 11:42

填了,主表最后還是那個退稅額

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:43

你填寫的不對。退稅需要多少?/5% 然后彌補虧損。明細表最后一行最后一列是多少?這兩個相加。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 11:50

退稅額2624.7除以0.05再加上本年凈利潤虧損額-73724.45 得到數(shù)據(jù)21230.45填到調(diào)整明細表的30行的調(diào)增里,這樣還是不對

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:53

截圖你的申報表看一下的。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 11:56

我手機問題拍不清

我手機問題拍不清
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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:58

624.7÷5%加彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 12:07

怎么變換數(shù)據(jù)都沒用

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 12:07

最后還是顯示退稅額

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齊紅老師 解答 2024-04-22 12:08

調(diào)增的金額截圖,彌補虧損明細表最后截圖。

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齊紅老師 解答 2024-04-22 12:09

不可能,我都已經(jīng)教了很多學員了,人家的都是正確的。

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 12:12

圖片發(fā)不了

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 12:14

退稅額2624.7 本年虧損額73724.45 調(diào)增填的126218.45 最后彌補虧損明細表最后一行最后一列為0 主表退稅額沒變

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齊紅老師 解答 2024-04-22 12:14

你說你彌補虧損明細表最后一行是多少?

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 12:18

老師不好意思,是我糊涂了,我一直把彌補虧損明細表的倒數(shù)第二行當作最后一行

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快賬用戶2331 追問 2024-04-22 12:19

現(xiàn)在退稅額為0了,辛苦老師了,不好意思

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齊紅老師 解答 2024-04-22 12:21

不用客氣,工作愉快。

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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。
2024-04-22
同學,你好,你不想退的話,必須你的利潤是零才可以,所以就是調(diào)成本或費用增加,減少利潤。如果所得稅金額大的話,這個有難度。
2021-04-19
同學你好 那你需要調(diào)增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元
2024-03-28
你好,你匯算清繳下來有沒有利潤?
2025-04-16
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
2023-02-23
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