納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。
老師,我實際上是虧損狀態(tài),但是2022年年初預繳過所得稅兩萬多,現(xiàn)在做2022年所得稅匯算清繳,做完一直提示我可以退稅兩萬。我現(xiàn)在不想退這兩萬多的所得稅,請問要如何調(diào)所得稅匯算清繳表,調(diào)那張?那行?
企業(yè)所得稅匯算清繳2022第二季度預交,有以前年度補虧損,現(xiàn)在要退稅,怎么報表調(diào)整為0不要退稅
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅又有彌補以前年度虧損怎么調(diào)整報表
老師,我做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,數(shù)據(jù)填好之后虧損7萬多,但是第一季度預繳所得稅231.6元,現(xiàn)在顯示這個要退稅231.6元,這個我不想退該怎么辦
老師,2023季報預繳過所得稅,但全年是虧損的,所以匯算清繳顯示可以退稅,公司不想退稅,要怎么調(diào)表?
老師,我們是個體工商戶,查賬征收,季度營業(yè)收入30000,需要交多少所得稅,您受累幫我算一下,謝謝
咨詢個問題,關于內(nèi)蒙古高級會計師考試及評審,能跨區(qū)域報考嗎?難度大嗎?
老師我們公司是小規(guī)模納稅人購進一批商品時沒有發(fā)票我要怎樣做賬
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老師,24年的賬是代賬公司做的,做了暫估成本,25年才取得成本票,做24年匯算清繳需要動24年的賬嗎?
老師我司是買方,合同上有一句話貼現(xiàn)利息和因此產(chǎn)生的增值稅費均由買方承擔。是什么意思?
你好老師,我想問一下外貿(mào)出口企業(yè),是一般納稅人,需要申請出口退稅,企業(yè)的注冊資本有最低要求嗎?30萬可以嗎?
老師,員工換了新單位后,是會計直接把員工的個人工資導入單位個稅系統(tǒng)后,員工再在個稅App中選擇新單位,還是不用選擇,個稅里面就默認新單位了
請問老師,利潤表中的財務費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
在30欄填了后暫存,但回到主表看還是顯示退稅數(shù)據(jù),是不是要點保存?我怕點保存就再也修改不了了
你好,你填寫的金額不對。
調(diào)增的金額除以5%加上彌補虧損明細表最后一行最后一列。
就是要之前預繳的那個數(shù)額除以5?
是的對的是的對的是的對的是的對的。
填了還是沒變
沒有加彌補虧損明細表吧。
填了,主表最后還是那個退稅額
你填寫的不對。退稅需要多少?/5% 然后彌補虧損。明細表最后一行最后一列是多少?這兩個相加。
退稅額2624.7除以0.05再加上本年凈利潤虧損額-73724.45 得到數(shù)據(jù)21230.45填到調(diào)整明細表的30行的調(diào)增里,這樣還是不對
截圖你的申報表看一下的。
我手機問題拍不清
624.7÷5%加彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額。
怎么變換數(shù)據(jù)都沒用
最后還是顯示退稅額
調(diào)增的金額截圖,彌補虧損明細表最后截圖。
不可能,我都已經(jīng)教了很多學員了,人家的都是正確的。
圖片發(fā)不了
退稅額2624.7 本年虧損額73724.45 調(diào)增填的126218.45 最后彌補虧損明細表最后一行最后一列為0 主表退稅額沒變
你說你彌補虧損明細表最后一行是多少?
老師不好意思,是我糊涂了,我一直把彌補虧損明細表的倒數(shù)第二行當作最后一行
現(xiàn)在退稅額為0了,辛苦老師了,不好意思
不用客氣,工作愉快。