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老師,我做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,數(shù)據(jù)填好之后虧損7萬多,但是第一季度預(yù)繳所得稅231.6元,現(xiàn)在顯示這個要退稅231.6元,這個我不想退該怎么辦

2024-03-28 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 15:54

同學你好 那你需要調(diào)增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元

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快賬用戶9589 追問 2024-03-28 15:55

虧損7萬多,然后調(diào)增7萬多會不會太多,有風險嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:00

是的 有風險的 是按實際業(yè)務(wù)做的分錄嗎

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快賬用戶9589 追問 2024-03-28 16:01

他基本沒啥業(yè)務(wù),只是工資產(chǎn)生的成本費用,沒有別的費用

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:07

那你就退稅 以后記得如果季度要有利潤要預(yù)交的時候你多暫估點費用就不用預(yù)交了

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同學你好 那你需要調(diào)增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元
2024-03-28
以后季度抵繳稅款就是
2024-03-09
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2025-05-24
你好,調(diào)增100多萬,如果單位愿意承擔這個損失,是可以的
2023-04-28
你好,需要在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補退稅額為0
2021-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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