納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
老師,我實際上是虧損狀態(tài),但是2022年年初預繳過所得稅兩萬多,現(xiàn)在做2022年所得稅匯算清繳,做完一直提示我可以退稅兩萬。我現(xiàn)在不想退這兩萬多的所得稅,請問要如何調(diào)所得稅匯算清繳表,調(diào)那張?那行?
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
我現(xiàn)在新接手一家公司做賬報稅,現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)在去年四季度的企業(yè)所得稅報表里有彌虧9萬多,但今年2月有自查補了21年企業(yè)所得稅2000多元,實際是以前沒有虧損的,現(xiàn)在匯算清繳要交3000多的稅,老板不愿交這么多企業(yè)所得稅,要求調(diào)報表,我要從哪些方面調(diào)為好?
老師現(xiàn)在是在做2022年年度匯算清繳,我們公司是虧損的,但是想交點企業(yè)所得稅,我可以直接匯算清繳的申報表上調(diào)增,然后賬務上不做修改嗎?會不會有什么風險
老師,我做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,數(shù)據(jù)填好之后虧損7萬多,但是第一季度預繳所得稅231.6元,現(xiàn)在顯示這個要退稅231.6元,這個我不想退該怎么辦
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報24年年報,資產(chǎn)折舊、攤銷明細表里面,運輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計金額嗎,若24年申報23年年報是本年累計和累計折舊沒填報,那么25年申報24年時是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個人還要個人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個體工商戶開普票,可以用進項稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務—服務費》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)負數(shù)累計折舊正數(shù)應收賬款負數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應付款借方審計調(diào)到資產(chǎn)負債表應收賬款項目是什么意思
老師,沒看明白
納稅調(diào)整明細表105000,這個表格打開。
然后30行其他你看一下你能找到吧。
能找到,調(diào)整的金額是調(diào)多少?
彌補虧損的金額加上退稅的金額除以稅率。
我調(diào)成增加營業(yè)外收入了,行不行?
可以的,可以這么做的。
老師,彌補虧損的金額是不是就是我利潤表上的負的利潤額+我要退的稅款,然后除以稅率,得出的數(shù)填在A105000的第30行?
你有沒有以前年度虧損的數(shù)據(jù)?如果有的話,需要加上的。
如你以前年度虧損是100,今年虧損是90 100加90加退稅的金額除以所得稅稅率。
沒有,2021年是營利的,只有2022年是虧損
那就是今年的負數(shù)利潤的絕對值加上退稅金額/稅率
明白了,非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。