同學(xué)你好 你的固定資產(chǎn)那個沒有勾選
你好,老師我期末結(jié)不了帳,我看出納也簽字了,憑證也審核,也登賬,余額調(diào)節(jié)表也平,就是期末結(jié)不了帳,顯示是這樣的,是什么原因?
老師好,用友財務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理,到月末轉(zhuǎn)賬的時候未勾選未記賬憑證,就做了轉(zhuǎn)賬,然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了,現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零,沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”,這樣該怎么處理呢?
老師你好?做9月份帳時由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障,有兩個憑證在審核、記賬中沒有顯示,所以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也沒有結(jié)轉(zhuǎn),但是9月份報表已經(jīng)申報了怎么調(diào)整合理?
老師好!我用的是管家婆財貿(mào)雙全普及版。在進行進銷存期末反結(jié)賬時總是提示自動調(diào)整庫存的調(diào)價單憑證已被審核或簽字,我操作了好幾次也沒找到這類憑證,我應(yīng)該在哪找呢?
我想問一下老師,起初資產(chǎn)負債表平了,期末不平是怎么回事呢?是憑證有不平的嗎?還是損益沒結(jié)轉(zhuǎn)完善?還是前期差錯更正的,沒有用以前年度損益調(diào)整而是原科目(到也不影響啊,一借一貸都也平了),因為期初數(shù)是不太真實,但是報表平了。期末是真實數(shù)據(jù)。
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師,您好!2月份的賬上我把其他應(yīng)收款——支付房公積金,寫成了其它應(yīng)收款——代扣個人社保,現(xiàn)在4月份才發(fā)現(xiàn),該怎么調(diào)賬呀?
老師,貿(mào)易公司有多種商品,怎么計算季度企業(yè)所得稅?
老師,我們更正了23年年報,補繳納了稅額還有滯納金,請問這筆分錄在25年怎么操作
我想問一下,我們公司是運輸公司,我公司旗下有很多掛靠車,個人掛靠的車拉加油站的貨,費用怎么結(jié)算
老師請問這樣的會計分錄怎么做,先要把發(fā)票給客戶,客戶把2999元轉(zhuǎn)到政府的專有賬戶,政府等補貼下來,一起轉(zhuǎn)3999給我們,這里有政府補貼,還有舊車抵扣的,不知道怎么做分錄
第六問 丙公司是公眾利益實體嗎 或者說如何區(qū)分公眾利益實體
老師,企業(yè)想改企業(yè)會計制度怎么改,由小企業(yè)會計準則改成一般會計準則,用和專管員報備嗎
沒有結(jié)束提問,也沒有評價的地方,怎么給五星好評老師
老師,是不是匯算清繳只能做計提在2024年的費用,比方說25年2月份計提了2024年的福利費
你好,固定資產(chǎn)可以手動計提嗎?
同學(xué)你好 有固定資產(chǎn)卡片就不能
你好,固定資產(chǎn)卡片我在財務(wù)軟件里面哪里查詢
這是固定資產(chǎn)卡片
你好,但是自動生成的分錄是這樣的,好像不對,我怎么改正
卡片里面做變動,然后改一下折舊科目
你好,老師我之前沒有做過,怎么改老師可不可教我一下
你好,這臺電腦現(xiàn)在沒有使用
只要入賬就要折舊,固定資產(chǎn)卡片變動處理,里面改折舊科目改成管理費用辦公費
你好,使用狀態(tài)未使用我就不用更改了,我直接在固定資產(chǎn)卡片對方科目輸上管理費用辦公費的編號,是這樣做嗎?
你好我剛修改了,改不了
卡片變動處理沒有的嗎