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老師請問這樣的會計分錄怎么做,先要把發(fā)票給客戶,客戶把2999元轉到政府的專有賬戶,政府等補貼下來,一起轉3999給我們,這里有政府補貼,還有舊車抵扣的,不知道怎么做分錄

老師請問這樣的會計分錄怎么做,先要把發(fā)票給客戶,客戶把2999元轉到政府的專有賬戶,政府等補貼下來,一起轉3999給我們,這里有政府補貼,還有舊車抵扣的,不知道怎么做分錄
2025-05-19 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-19 12:17

同學,你好 借:應收賬款 4299 貸:主營業(yè)務收入 3804.42 應交稅費-應交增值稅-銷 494.58

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快賬用戶2339 追問 2025-05-19 12:23

那舊車和政府補貼的怎么做分錄呢,舊車只是拿了車,沒有實際收到錢呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-19 12:25

同學,你好 收到舊車 借:費用、固定資產300 貸:應收賬款300

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你好,那你給對方開發(fā)票的時候開的是10萬是嗎?
2022-12-17
你好,同學。 你首先是零余額正常收入,然后轉代發(fā)戶,你直接零余額減少即可的。 代發(fā)戶作為收款增加即可的。
2021-05-11
您好,那您就只能掛賬了,
2024-04-10
Na,你這個是廠家要返給你們4S店的嗎?那你收到的時候對方給你開紅字發(fā)票了沒?
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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