你好,增值稅減免計入營業(yè)外收入 ,要交所得稅,你可以直接不用計提增值稅

小微企業(yè)免30萬 季度做賬是營業(yè)外收入 但是這個收入不還是要交所得稅嗎 這免的啥
老師,為什么小微企業(yè)減免的所得稅,要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。本身就是減免的稅,這又進(jìn)入營業(yè)外收入,還要交所得稅,那減免增值稅有啥意義
小微企業(yè)季度沒有滿30萬,所以不交增值稅,則應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是直接計入營業(yè)外收入-減免稅款?
老師,我想問下,小規(guī)模季度不超過30萬,普票按1%開票免增值稅,這個免的增值稅是不是做賬要記錄到營業(yè)外收入,另外這個收入是不是要交企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模,第一季度開票29萬,免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是不是營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?