小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務時賬務處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度假如開票25萬不超30萬,貸方合計:應交稅費――應交增值稅25萬 不繳納增值稅:借:應交稅費――應交增值稅25萬 貸:營業(yè)外收入減免增值稅 對嗎?
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢?
小微企業(yè)季度沒有滿30萬,所以不交增值稅,則應交稅費-應交增值稅是不是直接計入營業(yè)外收入-減免稅款?
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務處理是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應交稅費-應交增值稅呢?
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
老師 稅務局發(fā)布的15號和16號附件有不
老師,請問工商年報里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒有過賬,審核后就結轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!
公司一項業(yè)務已完工,合同約定完工后支付這項工程的70%,三年后工程沒有問題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請問發(fā)票如何開具合適?一次性開具還是?